你好,你看下你發(fā)票開的發(fā)票上面的不含稅金額來填寫,如果是無票收入的,按照1%
小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請問填增值稅申報表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
請問老師 小規(guī)模納稅人申報 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時那欄應納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報表
小規(guī)模增值稅申報主表中應稅不含稅銷售額是5萬銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進去?
小規(guī)模即便是減征2%,請問申報表主表欄次1,應征增值稅不含稅銷售額應該按3%填還是按1%填
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次 B.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額” C.對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》相應欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產銷售林業(yè)產品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務局里面怎么刪除?
2024年把無形資產軟件3300元誤記到固定資產里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?
如果欄次1我按3%填寫的收入,再在下面減征的地方填寫2%。實際應繳的地方填1%可以嗎?老師,我做賬的時候都是按3個點做的,季末把減免的結轉到營業(yè)外收入,比如含稅銷售額是561586。所以申報表不含稅銷售處我填的是545229.13,本期應納稅額是16356.87。請問應納稅額減征嗯填多少,實際應納稅額填多少。
可以的,561586/1.03,這個是第一行和第三行里面。
第一行的金額*2%,這個就是減免的應納稅減征額 最后應交稅款是561586/1.03乘以1%
感謝老師的回答。每次郭老師的回答都讓我很滿意。因為看到有人說申報表第一欄直接按1個點填寫收入,那我按3個點做的賬還有結轉的2個點到時候感覺就有點亂了,填上去可能數(shù)據(jù)對不上。這樣我的財報收入額和納稅申報本年累計金額就一致的,減免的金額也和營業(yè)外收入對的上
可以的,可以這么做的。
我一直以為一個點可以直接用含稅收入/1.01*0.01。而不是含稅收入/1.03*0.01
所以本次申報時我實際應納稅額填的5560.28??偢杏X哪里不對。因為5560.28*3不等于16356.8尷尬
你好,你不是不開發(fā)票,不開發(fā)票可以按照3%的呀。
如果我偶爾會開個幾百塊的發(fā)票。而且我也知道我全年銷售額會超過120。那我開票在選稅率的時候可以選3%不按1%開嗎
可以的,可以這么做的。