你好,你看下你發(fā)票開的發(fā)票上面的不含稅金額來填寫,如果是無票收入的,按照1%
小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請問填增值稅申報表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
請問老師 小規(guī)模納稅人申報 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報表
小規(guī)模增值稅申報主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?
小規(guī)模即便是減征2%,請問申報表主表欄次1,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該按3%填還是按1%填
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
如果欄次1我按3%填寫的收入,再在下面減征的地方填寫2%。實際應(yīng)繳的地方填1%可以嗎?老師,我做賬的時候都是按3個點做的,季末把減免的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,比如含稅銷售額是561586。所以申報表不含稅銷售處我填的是545229.13,本期應(yīng)納稅額是16356.87。請問應(yīng)納稅額減征嗯填多少,實際應(yīng)納稅額填多少。
可以的,561586/1.03,這個是第一行和第三行里面。
第一行的金額*2%,這個就是減免的應(yīng)納稅減征額 最后應(yīng)交稅款是561586/1.03乘以1%
感謝老師的回答。每次郭老師的回答都讓我很滿意。因為看到有人說申報表第一欄直接按1個點填寫收入,那我按3個點做的賬還有結(jié)轉(zhuǎn)的2個點到時候感覺就有點亂了,填上去可能數(shù)據(jù)對不上。這樣我的財報收入額和納稅申報本年累計金額就一致的,減免的金額也和營業(yè)外收入對的上
可以的,可以這么做的。
我一直以為一個點可以直接用含稅收入/1.01*0.01。而不是含稅收入/1.03*0.01
所以本次申報時我實際應(yīng)納稅額填的5560.28??偢杏X哪里不對。因為5560.28*3不等于16356.8尷尬
你好,你不是不開發(fā)票,不開發(fā)票可以按照3%的呀。
如果我偶爾會開個幾百塊的發(fā)票。而且我也知道我全年銷售額會超過120。那我開票在選稅率的時候可以選3%不按1%開嗎
可以的,可以這么做的。