你好,你看下你發(fā)票開的發(fā)票上面的不含稅金額來填寫,如果是無票收入的,按照1%
小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?
小規(guī)模即便是減征2%,請(qǐng)問申報(bào)表主表欄次1,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該按3%填還是按1%填
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問C是為什么錯(cuò)了?
在零售環(huán)節(jié)金銀首飾繳納消費(fèi)稅,像金餅,紀(jì)念幣這寫話黃金,開票黃金*其他黃金,用不用繳納消費(fèi)稅
老師,下圖這個(gè)銀行存款余額是?
零售環(huán)節(jié)的金銀首飾繳納消費(fèi)稅,像金餅,紀(jì)念幣這些黃金,開票是黃金*其他黃金用不用繳納消費(fèi)稅
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購買消費(fèi)用品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,不太理解,為什么加權(quán)平均數(shù)不是乘以2/12和1/12
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)采購樣品贈(zèng)送給客戶,如果客戶確認(rèn),就會(huì)批量外廠生產(chǎn),請(qǐng)問如何賬務(wù)處理呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師調(diào)銀行貸款報(bào)表模版能不能給發(fā)一下
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購買的國旗會(huì)計(jì)分錄怎么做
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對(duì)方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺(tái)式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項(xiàng)銷項(xiàng)開電腦一套,這樣行不?
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如果欄次1我按3%填寫的收入,再在下面減征的地方填寫2%。實(shí)際應(yīng)繳的地方填1%可以嗎?老師,我做賬的時(shí)候都是按3個(gè)點(diǎn)做的,季末把減免的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,比如含稅銷售額是561586。所以申報(bào)表不含稅銷售處我填的是545229.13,本期應(yīng)納稅額是16356.87。請(qǐng)問應(yīng)納稅額減征嗯填多少,實(shí)際應(yīng)納稅額填多少。
可以的,561586/1.03,這個(gè)是第一行和第三行里面。
第一行的金額*2%,這個(gè)就是減免的應(yīng)納稅減征額 最后應(yīng)交稅款是561586/1.03乘以1%
感謝老師的回答。每次郭老師的回答都讓我很滿意。因?yàn)榭吹接腥苏f申報(bào)表第一欄直接按1個(gè)點(diǎn)填寫收入,那我按3個(gè)點(diǎn)做的賬還有結(jié)轉(zhuǎn)的2個(gè)點(diǎn)到時(shí)候感覺就有點(diǎn)亂了,填上去可能數(shù)據(jù)對(duì)不上。這樣我的財(cái)報(bào)收入額和納稅申報(bào)本年累計(jì)金額就一致的,減免的金額也和營(yíng)業(yè)外收入對(duì)的上
可以的,可以這么做的。
我一直以為一個(gè)點(diǎn)可以直接用含稅收入/1.01*0.01。而不是含稅收入/1.03*0.01
所以本次申報(bào)時(shí)我實(shí)際應(yīng)納稅額填的5560.28??偢杏X哪里不對(duì)。因?yàn)?560.28*3不等于16356.8尷尬
你好,你不是不開發(fā)票,不開發(fā)票可以按照3%的呀。
如果我偶爾會(huì)開個(gè)幾百塊的發(fā)票。而且我也知道我全年銷售額會(huì)超過120。那我開票在選稅率的時(shí)候可以選3%不按1%開嗎
可以的,可以這么做的。