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小規(guī)模增值稅申報主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?

2021-10-17 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-17 17:46

你好,按照發(fā)票不含稅收入填寫

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快賬用戶4560 追問 2021-10-17 17:50

我當(dāng)然知道是按照發(fā)票不含稅金額填寫,是按稅率1還是3

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齊紅老師 解答 2021-10-17 17:52

按照稅率1%來計算的

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快賬用戶4560 追問 2021-10-17 17:57

那就是直接填計數(shù)稅率1%后的數(shù),對吧,那優(yōu)惠的2%的兩點稅不用填附表減免優(yōu)惠么

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齊紅老師 解答 2021-10-17 18:00

需要填寫附表減免優(yōu)惠

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你好,按照發(fā)票不含稅收入填寫
2021-10-17
您好 按照1%的不含稅銷售額
2021-07-15
你好,按照3%不含稅金額填寫。
2021-07-04
你好,你看下你發(fā)票開的發(fā)票上面的不含稅金額來填寫,如果是無票收入的,按照1%
2023-10-20
您好,實際的不含稅銷售額填,后面減免可以不填的 公司三季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。 免稅銷售額
2024-03-07
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