您好,這個(gè)是慢慢補(bǔ)就可以的
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,印花稅申報(bào)所屬期默認(rèn)11月了,但專(zhuān)管員要我更正申報(bào)所屬期改回201912月的,但更正申報(bào)表所屬期改不了,我是要去前臺(tái)更正,還是等12月份申報(bào)11月的稅期更正?
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的人只交了銷(xiāo)項(xiàng)的印花稅,我現(xiàn)在接手,需要一次性補(bǔ)報(bào)之前的進(jìn)項(xiàng)印花稅嗎?還是慢慢補(bǔ)報(bào)回來(lái),還是去更正以前所屬期的
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的人只交了銷(xiāo)項(xiàng)的印花稅,我現(xiàn)在接手,需要一次性補(bǔ)報(bào)之前的進(jìn)項(xiàng)印花稅嗎?還是慢慢補(bǔ)報(bào)回來(lái),還是去更正以前所屬期的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是園林綠化公司,一般納稅人,印花稅這塊怎么搞,前面財(cái)務(wù)好像沒(méi)有弄過(guò)印花稅,我接手過(guò)來(lái)是按銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)的不含稅總額來(lái)申報(bào)印花稅的,這樣還需要在合同上貼印花稅票嗎
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫(xiě)
問(wèn)一下注銷(xiāo)時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢(qián)
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問(wèn)錢(qián)到賬后如何做分錄?
銷(xiāo)售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開(kāi)負(fù)數(shù)啊
倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫(kù)與驗(yàn)收:物料到貨后倉(cāng)務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫(kù)依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車(chē)間和各部門(mén)領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱(chēng)怎么核名
不用去更正之前所屬期的吧
嗯對(duì),這個(gè)是不需要的哈