你好,是買賣合同的印花稅,還是建安合同的印花稅呢 需要在合同上貼印花稅票的 有合同的,按合同金額申報 沒有合同的,按相關(guān)應(yīng)稅行為的金額計算申報繳納?
老師我想問一下,我們公司是一般納稅人。上月有購銷合同。但是在申報印花稅的時候。應(yīng)稅名稱里面沒有購銷合同這一項。而且點擊下拉選項也下拉不出來,是灰色的下拉不出來。
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務(wù)報表上的銷售收入跟每個月財務(wù)報表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報和繳納過印花稅,所以我一直在這個印花稅這一塊納悶
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實申報印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納印花稅嗎? 還有這個(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師,下午好!因為我司的印花稅的申報一直以為都只報銷項發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補(bǔ)稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請的依據(jù)是什么:不含稅銷項發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項發(fā)票金額=申報金額嗎?(需不需要電費專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進(jìn)項發(fā)票+銷項發(fā)票含稅申報呢?盼復(fù)!
老師 曉娟老師的中級財管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機(jī)動車發(fā)票進(jìn)項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機(jī)動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個票具體怎么開具
我們開出去的有9個點的園林工程發(fā)票,也有13個點的苗木發(fā)票,6月份這次報稅 我是按買賣合同給它申報印花稅了,而且園林工程合同也不是一次性付款的,我是按開票金額來申報印花稅的,相當(dāng)于不管是買賣的還是建安的 我都放在買賣合同里交印花稅了,我看了一下 好像稅率是一樣的
如果說不可以這樣做,那正確的做法應(yīng)該是什么樣的,還麻煩老師告知一下
你好,不可以 雖然稅率一樣,但是? ?是不同的睡眠,應(yīng)當(dāng)分開分別申報才是的。 有合同的,按合同總金額申報,而不是按付款金額來申報的