每個月不超過800元,才不需要交稅
老師,你好,我做工資的時候是這樣做的,有個員工的工資是11000元,他要交個稅180元,我做工資的時候是不是這樣? 計提的時候 借:管理費用-工資11000 貸:應(yīng)付職工薪酬 11000 發(fā)放的時候:借:應(yīng)付職工薪酬 11000 貸:銀行存款 10820 貸:應(yīng)交個稅:180 繳納個稅的時候:借:應(yīng)交個稅 180 貸:銀行存款 180 這樣處理有沒有問題
假如我上個月本來是幾天10000點工資的,但是弄成了11000,這個月發(fā)現(xiàn)以后,我要進行調(diào)整, 1、借:管理費用-1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-1000 2、1、借:管理費用-11000 貸:應(yīng)付職工薪酬-11000 借:管理費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 同樣的問題放在其他情況可不可以,就是多了我就調(diào)整多余出來的那部分,還是說要全額沖回,然后再做一張正確的呢?還是說兩個方法都可以?
臨時工(一個人)工資是11000,分錄怎么做?借:管理費用-臨時工工資11000 貸銀行存款11000?還是管理費用要分幾個月來攤銷完這11000?個稅怎么報才不用交稅?
老師,打個比方按實際數(shù)據(jù)申報的工資11000,然后員工最后打卡工資也要11000,測算的個稅打比方200,晚點再賬戶上打給他,以前做的時候工資也沒計提,直接是 借:管理費用-工資 11000 貸:銀行存款 11000, 下個月還會發(fā)11000,就是測算22000的個稅一起算,然后主辦說這部分晚點賬不平計入其他應(yīng)收款,我分錄該怎么做???
老師,請問一下工資7000交個稅的分錄怎么做?。拷韫芾碣M用工資 7000 貸應(yīng)付職工薪酬 工資7000貸應(yīng)付職工薪酬7000 貸銀行存款7000? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款?
如果資產(chǎn)負債表。和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,怎么找原因?
老師你好,現(xiàn)在就是我有個問題啊,就是我們公司的稅費偏低嗯,然后呢,就是未分配利潤過大之前呢,他們可能就是用別的方式把利潤就是取走了,現(xiàn)在就堆積在未分配利潤特別大,這兩項放到賬上會有風(fēng)險嗎?還有一個問題,就是我們之前的稅費是由甲方來給我們承擔(dān)的,現(xiàn)在甲方與我們的做一個清算,現(xiàn)在不承擔(dān)稅費了,后期不是稅負率比較低,股權(quán)轉(zhuǎn)讓也需要交個人所得稅,這兩個加起來按兩個點的稅費來來補償給公司,這個方式可以嗎?老師參考一下
老師,我買100頓鐵,正常損失0.9頓,請問開票怎么開?
請問老師那個現(xiàn)代服務(wù)我要開個服務(wù)費出來,但是他帶出來的是現(xiàn)在服務(wù)其他現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費,這樣可以嗎?
請問老師中小微企業(yè)的定義是哪一些?哪一些?可以納入到中小微企業(yè)?請問一下。
為什么23年的宣告分派現(xiàn)金股利要給24年投資者呢
電子稅務(wù)局中用票情況概覽“當(dāng)前可勾選增值稅金額”,顯示的總金額,和具體可勾選的每張發(fā)票總額加起來不一致是為什么呢?
出票后定期付款和見票后定期付款的票據(jù)有什么區(qū)別?分別是什么樣的?
報關(guān)單是人民幣,收款是美元,開出口發(fā)票按照哪個開,幣種按照哪個寫備注那里
老師,請教一下,我們公司最近出口一批貨,清關(guān)資料里,出口國報關(guān)單打錯了,其他清關(guān)資料上面的出口國都是正確的,想問一下,這個報關(guān)單可以用于申報出口退稅系統(tǒng)嗎?謝謝