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老師,打個比方按實際數(shù)據(jù)申報的工資11000,然后員工最后打卡工資也要11000,測算的個稅打比方200,晚點再賬戶上打給他,以前做的時候工資也沒計提,直接是 借:管理費用-工資 11000 貸:銀行存款 11000, 下個月還會發(fā)11000,就是測算22000的個稅一起算,然后主辦說這部分晚點賬不平計入其他應(yīng)收款,我分錄該怎么做?。?/h1>

2024-04-29 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-29 19:33

您好,就是從工資里扣了個稅部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人

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快賬用戶9557 追問 2024-04-29 19:41

我這個銀行存款不是不平嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 19:48

您好,銀行出去多少錢做多少賬,您說扣個稅吧 借:其他應(yīng)收款-個人? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 貸:銀行?

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快賬用戶9557 追問 2024-04-29 19:51

這樣銀行存款是平的,關(guān)鍵最終收不回來要計入營業(yè)外收支嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-29 19:52

您好,本來就是嘛,公司承擔員工的個稅要記入營業(yè)外支出,但這個不能稅前扣除的,要納稅調(diào)增哦

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快賬用戶9557 追問 2024-04-29 19:59

完整的分錄麻煩能寫一下嗎?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-29 20:00

您好,好的,以下是完整的分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款

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您好,就是從工資里扣了個稅部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人
2024-04-29
你好,如果是做外賬的話,一切按照發(fā)票的來就行,相當于你們是掛靠別人做工程,不做你的收入 盡量的工程款不要轉(zhuǎn)給你公司,轉(zhuǎn)給個人最好 如果做內(nèi)賬的話,那就是實際是你們單位的工程款。你要做收入,其他的扣除的稅點,管理費這些你可以做營業(yè)外支出,也可以做這個項目成本里面
2024-12-04
您好,1您的理解非常正確。2也是可以的
2021-04-20
您好,這個月20號征期截止,您如果申報這期工資錯誤可以重新作廢申報,或者更正申報。如果重新申報了,正常做帳就可以
2021-04-19
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-05-07
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