你好,學員,可以開票的,去稅務局大廳代開 增值稅的話,季度30萬以內是免稅的 所得稅的話沒有優(yōu)惠
個體工商戶開票超多少要從小規(guī)模轉成一般納稅人,個體工商戶增值稅率有什么政策優(yōu)惠沒有
小規(guī)模納稅人自行開具3%的增值稅專用發(fā)票,可以享受優(yōu)惠政策嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅和所得稅有哪些優(yōu)惠政策,開票需要交什么稅
老師,個體工商戶開具的勞務發(fā)票,增值稅有優(yōu)惠政策嗎?
個體公商戶能開發(fā)票給小規(guī)模納稅人嗎?去哪開具發(fā)票呢?有什么增值稅和所得稅的優(yōu)惠政策
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數據格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方沒有給我司開票,我司入賬為預付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術服務費,現在對方按投資款50萬,應付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術服務費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
個體會去稅務局大廳代開不是開出就繳稅嗎?不超30怎么免稅?
你好,因為個體戶的話,按照小規(guī)模的, 普票是免的 專票是現場繳納的