學員朋友您好,什么原因要轉(zhuǎn)

當年進項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅,分錄怎么做?補交所得稅,分錄怎么做?
老師,之前每個月少做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,6月份應交增值稅如圖,現(xiàn)在怎么補做會計分錄
去年收入少做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補交,交了增值稅,請問用以前年度調(diào)整,分錄怎么做?提現(xiàn)收入,增值稅?
老師 以前年度我們有進項稅不應抵扣,現(xiàn)在稽查出進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅稅款,計提稽查補交的增值稅進項轉(zhuǎn)出如何做分錄?
以前年度已經(jīng)抵扣的進項,現(xiàn)在補繳了稅款,怎么做轉(zhuǎn)出分錄,
出差住宿費1500,只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標機的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務軟件,如何一次性導出多年明細賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務局不認可這部分招聘費要調(diào)出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預繳,但是機構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學習了,說做預算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分攤什么時候用產(chǎn)量分攤?
就是他是小規(guī)模期間取得 不能抵扣
您之前的進項票會計分錄是怎么做的?