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老師,之前每個(gè)月少做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,6月份應(yīng)交增值稅如圖,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄

老師,之前每個(gè)月少做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,6月份應(yīng)交增值稅如圖,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
2021-07-07 18:28
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 18:39

您好,補(bǔ)記之前各月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄即可

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快賬用戶1279 追問 2021-07-07 18:41

每個(gè)月都要補(bǔ)記嗎?不可以做一筆分錄嗎?好像還有去年的

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:42

您好,應(yīng)當(dāng)按各月期末余額分開結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1279 追問 2021-07-07 18:42

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:45

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,補(bǔ)記之前各月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄即可
2021-07-07
你好,應(yīng)該是轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2023-03-15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅補(bǔ)上就可以的。
2022-08-20
分錄不正確,錯(cuò)在混淆“轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅”科目(該科目用于月末結(jié)轉(zhuǎn),非確認(rèn)收入時(shí)用)。 1.?修正無票收入分錄: 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6 2.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(假設(shè)無進(jìn)項(xiàng)): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6 3.?次月繳稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6 貸:銀行存款 6
2025-09-09
前面幾個(gè)月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計(jì)額做一筆更正分錄調(diào)整。
2023-01-04
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