您好,補(bǔ)記之前各月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄即可
老師,之前每個(gè)月少做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,6月份應(yīng)交增值稅如圖,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,去年12月份這一筆會(huì)計(jì)分錄,“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的金額做多了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
一般納稅人,去年的未交增值稅沒(méi)做轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目的分錄,今年一月份需要重新做之前的那筆轉(zhuǎn)出分錄嗎?或怎么處理?
您好,老師,2022年3-4月份我做過(guò)2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫(xiě)1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng),部長(zhǎng)說(shuō)不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒(méi)改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師如圖所示,2月份應(yīng)交增值稅貸方余額,我要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅,如不轉(zhuǎn)下月繳費(fèi)了,分錄都做不了,之前那個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)不用結(jié)轉(zhuǎn),如要結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣?借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8764,貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅8764
老師,我們公司從個(gè)人手里買(mǎi)材料,他用一家個(gè)體工商戶的名義給我開(kāi)了發(fā)票,付款是付給他個(gè)人,這樣可以的嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表上自動(dòng)帶出來(lái)的銷(xiāo)售額和明細(xì)賬上的銷(xiāo)售額差一分錢(qián) 應(yīng)該按哪個(gè)
現(xiàn)在只剩53天考試,我只報(bào)了一門(mén)稅法,之前沒(méi)有聽(tīng)過(guò)課。怎么學(xué)習(xí)計(jì)劃有希望過(guò)
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們學(xué)校有個(gè)景觀綠化的合同合同金額跟結(jié)算金額是不一樣的,而且有定案表作為結(jié)算金額的支撐,后續(xù)又增加了金額要結(jié)算,除了新的定案表外還需要什么補(bǔ)充支撐材料合適呢?
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)下 結(jié)算單 一般是不得要雙蓋呢
您好,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人的運(yùn)輸公司能開(kāi)3%的增值稅發(fā)票嗎?
怎么看企業(yè)還缺多少成本費(fèi)用票啊
建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù),這個(gè)開(kāi)發(fā)是不是錯(cuò)的?
老師您好在哪里下載電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊。
公司與地產(chǎn)公司簽訂的房屋租賃合同及物業(yè)合同,租賃合同的印花稅怎么算?物業(yè)費(fèi)的印花稅怎么算?都按幾個(gè)點(diǎn)算?
每個(gè)月都要補(bǔ)記嗎?不可以做一筆分錄嗎?好像還有去年的
您好,應(yīng)當(dāng)按各月期末余額分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持