你好;? 你之前做賬的 科目 是做的什么; 你什么準(zhǔn)則; 好判斷跨年了怎么轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
稅務(wù)稽查要求把幾年前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳增值稅和所得稅,賬務(wù)如何處理
老師 以前年度我們有進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款,計(jì)提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?
稅務(wù)稽查到2021年的發(fā)票有問題,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,罰款加滯納金,請問這個(gè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅嗎
老師,稅務(wù)稽查,跨年已抵扣的的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,和進(jìn)項(xiàng)稅對應(yīng)的費(fèi)用成本也要轉(zhuǎn)出,請問如果做賬?
如果被稽查出來補(bǔ)的收入,收入是按13%補(bǔ)增值稅,對應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)以往被抵扣的,是否需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
當(dāng)時(shí)做的借 銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配去;? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細(xì)科目??
老師 稽查出買的禮品送客戶作為視同銷售補(bǔ)交的增值稅 也是以前年度的 計(jì)提增值稅如何做分錄?
當(dāng)時(shí)做到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里了
你好;? ? ?你跨年了不可能去銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的;只能做? ??借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配去;? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細(xì)科目? ?