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老師 以前年度我們有進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款,計(jì)提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?

2023-02-27 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-27 15:59

你好;? 你之前做賬的 科目 是做的什么; 你什么準(zhǔn)則; 好判斷跨年了怎么轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶8506 追問 2023-02-27 16:01

當(dāng)時(shí)做的借 銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-02-27 16:06

你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配去;? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細(xì)科目??

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快賬用戶8506 追問 2023-02-27 16:19

老師 稽查出買的禮品送客戶作為視同銷售補(bǔ)交的增值稅 也是以前年度的 計(jì)提增值稅如何做分錄?

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快賬用戶8506 追問 2023-02-27 16:20

當(dāng)時(shí)做到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里了

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齊紅老師 解答 2023-02-27 16:23

你好;? ? ?你跨年了不可能去銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的;只能做? ??借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配去;? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細(xì)科目? ?

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你好;? 你之前做賬的 科目 是做的什么; 你什么準(zhǔn)則; 好判斷跨年了怎么轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2023-02-27
同學(xué)你好 直接轉(zhuǎn)出就可以 轉(zhuǎn)出后直接做繳稅的分錄
2022-07-07
你好; 借利潤分配-未分配利潤 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ; 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款。
2021-11-11
您好,光這個(gè)增值稅分錄不用 以前年度損益調(diào)整,因?yàn)椴皇菗p益科目, 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2023-06-10
只是補(bǔ)交增值稅,購入的材料是合法的,可以正常抵扣的
2024-07-02
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