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2022年1-12月份的電費(fèi),憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用-電費(fèi),以前都沒有開過專票,但是2022年12月份修改了開具專票,1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開具了15萬的專票,這個(gè)票需要怎么入賬?。繒?jì)分錄怎么寫?會不會涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄?

2023-04-16 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-16 13:52

您好,同學(xué),就可以 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶5357 追問 2023-04-16 14:10

但是之前我們繳納電費(fèi)的時(shí)候,分錄寫的是借管理費(fèi)用-電費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在如果按照您所說的這個(gè)分錄貸其他應(yīng)付款,那這個(gè)金額不就會一直掛在其他應(yīng)付款那里嗎

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快賬用戶5357 追問 2023-04-16 14:32

老師,這個(gè)需要怎么處理比較妥當(dāng)呀?

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:50

您好,同學(xué),收到收據(jù)的時(shí)候不應(yīng)該入管理費(fèi)用哦,應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶5357 追問 2023-04-16 14:52

是的,那我是不是需要倒回去調(diào)整去年的分錄才可以呀?

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齊紅老師 解答 2023-04-16 14:56

是的呢,同學(xué),需要回去調(diào)整下

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快賬用戶5357 追問 2023-04-16 14:59

那還有沒有其他可以不用返回去調(diào)整的方法???

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齊紅老師 解答 2023-04-16 15:05

這個(gè)得回到之前的憑證里去調(diào)整呢

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同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢
2023-04-17
您好,同學(xué),就可以 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
2023-04-16
您好,這個(gè)的話,是需要確認(rèn)遞延的
2024-01-04
你好;? ?你這個(gè)要做到22年成本去 ; 不是23年哈;? 23年的發(fā)票只是補(bǔ)開給你而已? ?
2023-01-05
同學(xué)你好 ?那你現(xiàn)在收到發(fā)票 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
2023-01-05
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