您好,具體是什么分錄呢?可以在本月進(jìn)行調(diào)整。

老師你好:我上個(gè)季度有張憑證做錯(cuò)了需要沖銷(xiāo),上季度憑證是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這個(gè)月要沖銷(xiāo)怎么做憑證呀,我是財(cái)務(wù)軟件做賬!
老師 我9月份有一張憑證 分錄寫(xiě)錯(cuò)了 借方應(yīng)該是預(yù)付賬款 我給記成管理費(fèi)用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個(gè)月是負(fù)號(hào)調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
老師你好,我3月份有張憑證做錯(cuò)了,監(jiān)控設(shè)備應(yīng)該是做固定資產(chǎn)的,我做了設(shè)備維護(hù)費(fèi),這個(gè)月可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師你好 我8月份賬有一張憑證做錯(cuò)了 老板讓我調(diào)整過(guò)來(lái) 我這邊需要怎么做賬 在軟件上
老師你好 我8月份賬有一張憑證做錯(cuò)了 老板讓我調(diào)整過(guò)來(lái) 我這邊需要怎么做賬 在軟件上
公司收到知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)助,怎么做賬 需要做臺(tái)賬嗎,這筆款到時(shí)怎么支出,怎么進(jìn)行專款專用,怎么區(qū)分
今天8點(diǎn)多開(kāi)了一張20萬(wàn)的專票,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)預(yù)警啊,我查了一下小紅書(shū)說(shuō)不能在晚上8:00以后開(kāi)票
購(gòu)買(mǎi)的貨款,后面不買(mǎi)了,后面沖紅發(fā)票怎么處理,購(gòu)買(mǎi)時(shí)分錄借預(yù)付賬款,貸銀行存款,
跨境電商企業(yè)采購(gòu)取得普票,能抵扣稅點(diǎn)嗎,還是直接按價(jià)稅合計(jì)算采購(gòu)成本
A公司將所持B公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,對(duì)價(jià)是C公司承接A公司部分債務(wù)。在計(jì)算印花稅時(shí),是否以C公司承接A公司這部分債務(wù)為計(jì)稅依據(jù),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)計(jì)算計(jì)算繳納印花稅?
購(gòu)買(mǎi)了一筆材料款,然后分兩筆款轉(zhuǎn)賬的而且還不是一個(gè)賬戶,怎么做賬?
小規(guī)模 老師請(qǐng)問(wèn)一下 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出租一間教室出去。開(kāi)普通發(fā)票需要繳納哪些稅費(fèi)?
小規(guī)模 老師請(qǐng)問(wèn)一下,無(wú)票收入填稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,是實(shí)際到賬的金額申報(bào)嗎?這個(gè)金額是含稅的還是不含稅收入呢
老師問(wèn)一下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寒假出租教室,應(yīng)該計(jì)入什么收入?需要交哪些稅費(fèi)?
老師,怎樣查往期特定工傷申報(bào)的數(shù)據(jù)?


就是一筆款項(xiàng) 對(duì)方先開(kāi)了2萬(wàn)的票 然后作廢了 9月有開(kāi)了3萬(wàn) 我現(xiàn)在還在處理9月的賬務(wù)處理 如果我想去8月調(diào)的需要怎么操作 反結(jié)賬嗎 反結(jié)賬我9月的分錄還有嗎 我之前的數(shù)據(jù)是不是都要變呀 或者我在9月賬務(wù)上調(diào) 我應(yīng)該怎么調(diào)
如果在8月份調(diào)整就就要反結(jié)賬。
9月份兒調(diào)整,您直接把之前2萬(wàn)的沖銷(xiāo),再按照3萬(wàn)的記賬。
反結(jié)賬會(huì)不會(huì)影響我9月份的數(shù)據(jù)以及8月份的報(bào)稅信息
如果有改動(dòng)就會(huì)有影響。
那一般那種方式合適
你好一般不反結(jié)賬哦在本月調(diào)整