你好,一月份的結(jié)束了之后,寫(xiě)上本月合計(jì),本年累計(jì),然后二月份兒的再寫(xiě),然后再寫(xiě)上本月合計(jì),本年累計(jì)的數(shù)是一月份加上二月份兒的。
老師好,本人近期正進(jìn)行VBSE綜合實(shí)訓(xùn)(用的新道財(cái)務(wù)軟件),任的是企業(yè)出納一職,想問(wèn)下銀行日記賬記完第一個(gè)月的最后一筆業(yè)務(wù)后,再往下記錄第二個(gè)月的首筆業(yè)務(wù),有什么要注意的地方嗎?是直接緊跟著往下寫(xiě)還是需要做個(gè)月結(jié)什么的
老師,就是我看見(jiàn)前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票,申報(bào)表也申報(bào)了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒(méi)有付款,所以他就沒(méi)入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒(méi)有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對(duì)平就行?
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫(xiě)合適?應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷(xiāo)售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫(xiě)合適?應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師好!我想問(wèn)一下,第一個(gè)月明細(xì)賬寫(xiě)完了,二月份開(kāi)始的時(shí)候只記余額,那一月份的進(jìn)賬和支出還跟著寫(xiě)下來(lái)嗎?二月結(jié)束的時(shí)候是只記二月的進(jìn)賬和支出,還是要把一月份的進(jìn)賬和支出都加在一起啊?
請(qǐng)問(wèn)處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買(mǎi)商務(wù)車(chē),異地買(mǎi)的車(chē), 異地的牌照,但是開(kāi)發(fā)票是開(kāi)我們公司的,這個(gè)車(chē)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
購(gòu)入消耗性生物資產(chǎn)怎么做分錄
給員工購(gòu)買(mǎi)的商業(yè)險(xiǎn)-員工意外險(xiǎn),專票,能稅前扣除嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
金融服務(wù)*其他貸款服務(wù) 普票怎么做會(huì)計(jì)處理。
老師,公司租賃一次大巴車(chē)的費(fèi)用可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-租賃費(fèi)嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),停產(chǎn)了,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)正常申報(bào)嗎,像折舊,攤銷(xiāo),
老師,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要扣個(gè)稅?
本月繳納了印花稅上個(gè)月要做計(jì)提嘛,要怎么做
老師:我們公司注冊(cè)資本金還差600萬(wàn),我們老板想花幾千元找機(jī)構(gòu)買(mǎi)一個(gè)專用技術(shù),評(píng)估價(jià)值為600萬(wàn),用這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)作為投資款,這件事是否可行?有什么風(fēng)險(xiǎn)
感謝(*^_^*)您!謝謝
不用客氣,工作愉快。