您好,最后寫本月余額,下月寫本月期初
老師好,本人近期正進(jìn)行VBSE綜合實(shí)訓(xùn)(用的新道財務(wù)軟件),任的是企業(yè)出納一職,想問下銀行日記賬記完第一個月的最后一筆業(yè)務(wù)后,再往下記錄第二個月的首筆業(yè)務(wù),有什么要注意的地方嗎?是直接緊跟著往下寫還是需要做個月結(jié)什么的
石城公司近期準(zhǔn)備從浙江購進(jìn)一批商品,業(yè)務(wù)部門楊部長向財務(wù)部長詢問資金情況。財務(wù)部長說目前還不能給你一個準(zhǔn)確的數(shù)字,因?yàn)樨?fù)責(zé)銀行往來賬目的馬會計正在與銀行對賬,稍后再給你淮確的答復(fù)。馬會計對賬時發(fā)現(xiàn),銀行存款日記賬月末余額為177600元,銀行對賬單月末余額比企業(yè)賬面余額多7250元,經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有下列末達(dá)賬項及錯誤記錄:(1)企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬的企業(yè)存入轉(zhuǎn)帳支票16000元;(2)企業(yè)購材料開出轉(zhuǎn)賬支票13000元,銀行尚未入賬;(3)企業(yè)將銷售收入存入銀行的轉(zhuǎn)聯(lián)支票1000元錯記為100元;(4)銀行已入賬;企業(yè)未入賬的銀行代收貸款9000元;(5)銀行已入賬,企業(yè)未入賬的銀行存款利息350元。請問:1.根據(jù)所給資料回答企業(yè)銀行存款日記聯(lián)與對賬單不一致的原因可能有哪些?在與銀行對賬時,應(yīng)該按照什么順序進(jìn)行?2.“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的重要作用是什么?
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,一般不計入主營業(yè)務(wù)成本的?你遇到過進(jìn)項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進(jìn)項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
關(guān)于調(diào)整。老師,我司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,當(dāng)月工資是次月計算和發(fā)放的。做賬時,一直按照著本月計提上月的工資社保個稅,同時在本月繳納上月的工資社保個稅。應(yīng)付職工薪酬每個月都是0。實(shí)際這樣計提和發(fā)放估計是有點(diǎn)問題。第一,請問一直這樣操作的話,是否可以?是否要把前面的工資個稅社保在賬務(wù)上調(diào)整?然后按照常規(guī)的操作?第二,扣個稅系統(tǒng)上,是否需要調(diào)整下?第三,匯算清繳時,A104000期間費(fèi)用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢?賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財務(wù)報表填寫嘛?還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報啊?
老師,您好,截圖中有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表那張圖是我要填寫校驗(yàn)通過后報送得各種表,第二張圖是空表不需要填寫,但是我剛來這家會計師事務(wù)所剛兩個多月,是專門承接中石油海外子公司賬務(wù)的事務(wù)所,我是其中一個記賬會計,一般負(fù)責(zé)2—3家公司記賬之后出這些報表,這些表勾稽關(guān)系填寫都需要填寫,校驗(yàn)若不通過還得改,平時我看老人工作量都大,我39歲男單身,有一個中級會計師證,本科會計,但是剛轉(zhuǎn)崗做會計,覺得就是天天填寫報表,接觸不到像其他會計所的不同行業(yè)審計業(yè)務(wù),周圍都是比我小的,卷不過他們,這個所職業(yè)發(fā)展有限,頂天再調(diào)崗到合并報表崗位。對我難度也大,想辭職有機(jī)會做企業(yè)賬務(wù)或者從事我之前的金融培訓(xùn)工作,老師分析一下,指導(dǎo)下,謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,先謝謝老師回復(fù)。再次,那意思就是說手工做日記賬和財務(wù)軟件做日記賬都是這么操作嗎,二者在填寫上會存在什么較大的區(qū)別嗎
你好,是的,電子賬是手工賬的演變