你好 打電話咨詢一下12366 有可能叫你去大廳更正
老師我想咨詢一下,我上個月城市維護(hù)建設(shè)稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應(yīng)該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務(wù)局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師你好,2020年在電子稅務(wù)局的增值稅申報因?yàn)槊舛惗铄e了,現(xiàn)在更正后,在主表提取表間后營業(yè)額本年累計對不上,但是單月確實(shí)正確的,每個月的營業(yè)額用計算器加起來是正確的,但是主表本年累計不對
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財務(wù)報表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險預(yù)警,說這兩個表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費(fèi)時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
老師好,一般納稅人,我在電子稅務(wù)局更正7月份的申報表,附列資料四的“一般項(xiàng)目加計抵減額”改少了1元錢,增值稅就應(yīng)該多1元錢。但是023表增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料五中的增值稅我想加1元錢,不能修改。請問這是為什么?謝謝!
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳箨P(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
12366說,我在電子稅務(wù)局改不了,大廳可能也改不了,這個影響退稅嗎?
大廳可以改的 可能要你的稅管員后臺給你退回來才行
需要我自己去聯(lián)系稅管員嗎?是不是還要準(zhǔn)備資料啊
是的,你自己去聯(lián)系一下稅管員,跟他說明一下你這個情況,他會告訴你怎么去操作。
好的,謝謝啦
不客氣不客氣不客氣
如果不改的話,會影響出口退稅嗎?
應(yīng)該不會的同學(xué) 要不你問一下稅管員哦