你好,你看下主表保存了沒(méi)有,主表保存了附表五,它是自動(dòng)取數(shù)的。
我們是一般納稅人,我想問(wèn)一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí),下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個(gè)個(gè)人用來(lái)消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師好,一般納稅人,我在電子稅務(wù)局更正7月份的申報(bào)表,附列資料四的“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額”改少了1元錢,增值稅就應(yīng)該多1元錢。但是023表增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中的增值稅我想加1元錢,不能修改。請(qǐng)問(wèn)這是為什么?謝謝!
歐陽(yáng)老師 你好 我公司上個(gè)月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)時(shí)候36144元應(yīng)該填在那個(gè)表上那行上,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個(gè)36144數(shù)嘛,填寫就好像不對(duì),同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對(duì)了 因?yàn)槲冶驹率?7316.05元,怎么處理
請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的,但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動(dòng)生成的不含稅銷售額多了2分比對(duì)不過(guò),我應(yīng)該怎么修改才能通過(guò)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,本期應(yīng)交增值稅為0,但是申報(bào)提示符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中的減免性質(zhì)代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師,主表保存了,但是023表增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五 沒(méi)有自動(dòng)取數(shù)。我點(diǎn)申報(bào),就有提示:“ 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)第1欄‘增值稅稅額’應(yīng)等于主表34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”
那你看一下第一列自己能修改嗎?
老師,不能修改,一動(dòng)就關(guān)閉頁(yè)面了
你在同退出去重新進(jìn)試一下。
老師,退出重進(jìn)三遍了,還是不行
你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局修改。