您好,讓稅局再處理一下,應(yīng)該是系統(tǒng)問題
老師你好,2020年在電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)因?yàn)槊舛惗铄e(cuò)了,現(xiàn)在更正后,在主表提取表間后營業(yè)額本年累計(jì)對(duì)不上,但是單月確實(shí)正確的,每個(gè)月的營業(yè)額用計(jì)算器加起來是正確的,但是主表本年累計(jì)不對(duì)
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
2020年12月利潤表中“營業(yè)收入”本年累計(jì)金額一欄為20442796.25,“利潤總額”本年累計(jì)金額一欄為1368766.36,“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額一欄為103216.42,請(qǐng)問老師:這“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額這一欄金額是否正確?不應(yīng)該是86876.64嗎?前任會(huì)計(jì)算的所得稅是匯算清繳后總計(jì)103216.42,是按照營業(yè)收入的千分之五多一點(diǎn)點(diǎn)得出來后再在匯算清繳時(shí)補(bǔ)了一萬多的,那我不明白這一萬多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤表里嗎?
老師,今天匯算的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)21年有錯(cuò)賬,會(huì)影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報(bào)21年報(bào)表的時(shí)候,我就申報(bào)正確那個(gè)還是錯(cuò)誤那個(gè)?。咳绻疑陥?bào)正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個(gè)月就對(duì)不上了
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對(duì)不通過
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
這種小兒科的問題,系統(tǒng)不應(yīng)該犯吧
如果你確認(rèn)你都是對(duì)的,那就可能是系統(tǒng)問題,系統(tǒng)有時(shí)候也有bug