你好!更正對應前期的個人所得稅申報表
老師好,請問我7月去稅務大廳補報了5月個人所得稅,怎么在客戶端更正,我點進去5月,申報失敗老師這種3月不是在這臺電腦上申報的要怎么更正?
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個問題就是個稅申報人員少申報了一個人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報需要好多資料,那我能不能把這個人直接在這個月補申報,只是往后了幾個月,而且她也只有那個月有收入
對了,如果去大廳更正申報2022年12月個稅的話,有一個人的工資比如是1萬,他那個扣除是不是可以累計扣除全年收入6萬呀,還是只能扣除他一個月的5000
請問老師:去大廳更正申報了兩個月的社保后,后續(xù)再客戶端申報個稅,顯示的累計收入,少了兩個月的,怎么在客戶端更改累計收入呢?如果不更改的話那個稅算的不就不對了么
1-11月就是按照計提的工資表申報的個稅,發(fā)現(xiàn)不對,大部分員工申報累計收入超過了實際發(fā)放金額 現(xiàn)在三個方案: 方案1,將錯就錯,繼續(xù)申報12月份 方案2,更正1-11月份的申報表 方案3.12月份不申報,發(fā)了工資后在1月份申報 請問老師,選哪個方案
對方開票給我們,我們可以在電子稅務局上查到對方考過來的票嗎
老師,你好,我們有個成立3年的公司,之前會計說調(diào)表不調(diào)賬,每年匯算的5月時候在電子稅務局調(diào)增調(diào)減的所得稅,由于我們是小企業(yè)會計準則,每年12月結賬后,做賬軟件沒法調(diào)整上年年末未分配利潤金額,我們資產(chǎn)負債表每年上期末期初未分配利潤一覽不對,我現(xiàn)在中途接手公司,怎么辦,我做什么處理嗎?
農(nóng)業(yè)企業(yè)怎么結轉(zhuǎn)銷售成本,步驟是怎么樣的
老師,您好,我想問一下公司籌建期四月一號開始發(fā)生業(yè)務,老板沒有給我投資款的回單,我怎么記賬
一般納稅人開票8萬,繳納增值稅1300元,附加稅還要交嗎
未交增值稅稅有余額是怎么回事,已經(jīng)交了,怎么再加一個會計分錄?
老師,我固定資產(chǎn)更新了,之前折舊5年?,F(xiàn)在可以使用15-20年了,需要按20年計提折舊,這個是需要做會計估計變更嗎?
2023年度走的分錄 借:銷售費用宣傳費 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票,2025年3月—5月開出來一堆發(fā)票,有客運服務費,餐費和維修保養(yǎng)費和會議桌,現(xiàn)在怎么拿這些開出的發(fā)票調(diào)賬補發(fā)票呢?沒有辦法的老師不要接手呀
電腦登錄會計學堂網(wǎng)站是哪個
出差做項目的機票錢是打到出差人所在公司的,但這個機票錢的發(fā)票是個人出差,是機票,可以嗎?
在大廳已經(jīng)更正申報過前期的了,就是客戶端顯示不出來前期的數(shù)據(jù)了。老師
你好,你是指的個稅系統(tǒng)還是社保系統(tǒng)?
自然人電子稅務局客戶端
你好!你使用的是單機版不會更新數(shù)據(jù)過來的
那這種情況怎么辦呢?老師,這樣的話累計收入少了兩個月的工資,但是每個月5000的減除費用卻還是算上了,那個稅肯定算不對了
你好!當時為什么沒有在你電腦上申請更正呢?
中間交接了一次,數(shù)據(jù)沒在我這個電腦上,好像中間出現(xiàn)了點問題當時不能在電腦上更正。
你好,和你們申報系統(tǒng)的客服聯(lián)系一下,讓他給你下載一個數(shù)據(jù)包,你復制一下
客服在哪里聯(lián)系呢?老師
你好,打你們當?shù)囟悇站值碾娫捵稍円幌?,各地不一樣的,山東地區(qū)可以打12366