對(duì)的,是的,需要繳納的13%。
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)汽車,收款20萬元,由二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2016年購置時(shí)已按發(fā)票抵扣17%進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問老師應(yīng)如何繳納增值稅?
老師,我銷售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,這是23年1月購進(jìn)的二手車,當(dāng)時(shí)用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無票收入填到13%那欄申報(bào)對(duì)嗎
老師,企業(yè)銷售自己使用的二手車收到2500,這個(gè)車在購買時(shí)抵扣過增值稅 這個(gè)2500的收入要交增值稅嗎?
我們是一般納稅人公司,幾年前從個(gè)人購買一臺(tái)二手車入公司名下,收到二手車統(tǒng)一發(fā)票,也沒有抵扣增值稅,現(xiàn)在車子報(bào)廢過戶轉(zhuǎn)讓銷售給個(gè)人,請(qǐng)問這種需要繳納增值稅嗎?試用稅率多少?
老師 公司銷售自已使用過的二手車,二手車是2021年從二手車交易市場買進(jìn)的,現(xiàn)在要賣出給個(gè)人,增值稅多少稅率?如何開發(fā)票?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個(gè)客戶的節(jié)禮該怎么走賬啊?
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬
老師,請(qǐng)問一下開發(fā)票20萬,收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開票,做賬借庫存現(xiàn)金20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 存入銀行 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金20萬?
老師,問一下關(guān)于生產(chǎn)會(huì)計(jì)這個(gè)崗位。她是不是要根據(jù)車間領(lǐng)用原材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,核算出來生產(chǎn)這批產(chǎn)品的總成本,根據(jù)產(chǎn)量,算出單位成本。
老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務(wù)一直沒合并,單位合并后我們兩個(gè)單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因?yàn)樨?cái)政把兩個(gè)單位的經(jīng)費(fèi)都轉(zhuǎn)到新賬戶。現(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。
老師請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額計(jì)算 那包括獎(jiǎng)金嗎?
你好,問一下,這個(gè)在上海讓提供近1年的個(gè)稅APP薪資流水在哪可以找出來
老師,請(qǐng)問在建企業(yè)廠房要計(jì)提折舊嗎,還是等在建工程完工后一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊
這個(gè)在報(bào)表里哪個(gè)地方體現(xiàn)呢?
好13%銷售貨物第一行附表一。
這個(gè)車的殘值是3017.6
你好,按照你處置的收入填寫不含稅的金額,在附表一百分之十三銷售貨物里面就行。
在未開票收入里填完, 那申報(bào)的增值稅收入和賬上的不一致了
對(duì)的,是的,你想要一致的話,你修改賬戶處理,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi),把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
是這樣嗎?
這個(gè)金額不一致影響嗎?
固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,固定資產(chǎn)清理那塊兒怎么弄?
你好,主要是你稅務(wù)局很有可能找你們的。
那改了后,固定資產(chǎn)清理科目的余額怎么處理呢?
借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
老師,三季度預(yù)繳所得稅可以提前享受研發(fā)加計(jì)扣除,那個(gè)表是在哪兒選呢?A107012
你好,第七行里面增加一行就可以。
好的,謝謝老師了
不要客氣,工作愉快。
我今年不是科小,那享受研發(fā)加計(jì)是選哪一項(xiàng)了?普通企業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)?
你好,是加工企業(yè)的嗎?不是的話,你就選擇普通。
科技型企業(yè),有研發(fā)
高新企業(yè)嗎 是的話高新