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老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務一直沒合并,單位合并后我們兩個單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因為財政把兩個單位的經費都轉到新賬戶?,F在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。

2025-09-18 16:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-18 16:13

同學你好 稍等我看看

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:14

需將原單位賬與新單位賬合并(因原單位賬戶已核銷、經費歸新單位,需賬實相符)。 步驟: 先清查原單位資產、負債、凈資產,結平收支,結清銀行余額轉新單位; 新單位按原單位清查后余額做賬:財務會計借原單位資產,貸原單位負債和累計盈余;預算會計借資金結存,貸對應結轉科目; 結平原單位賬套留存,新單位按統(tǒng)一政策核算。 有內部往來的,合并時直接對沖。

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快賬用戶8338 追問 2025-09-18 16:17

老師您好。2021年單位合并的時候,我們已經審計過了?,F在合并是不是需要專業(yè)人員審計合賬。

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:17

同學你好 對的 是這樣

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快賬用戶8338 追問 2025-09-18 16:22

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-09-18 16:22

滿意請給五星好評,謝謝

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首先你要進行這個財產清查,把這個要合并的這些企業(yè)的財務數據給他做一個清查,保證它的一個準確性,然后你再走這個合并的流程,你上級的領導這邊審核通過,你就直接可以并賬了。
2020-05-27
一、原單位的賬務處理是關賬,就是: 借:負債類科目 借:損益類科目 貸:資產類科目 全部結平所有明細科目。 二、對于新單位,將前面的賬,做分錄是: 借:資類類科目 貸:負債類科目 貸:損益類科目 這樣全部的明細到新的單位了,原單位的賬結平了。
2021-09-01
看股東們的意思了,作為增加實收資本還是資本公積?
2021-12-02
你需要核對一下你的余額,你看一下你的余額是不是正確的,只要余額是正確的,你們就可以合并的。如果余額不正確的話,你合并之后的余額也是不正確的,你沒法查。
2023-02-14
你好,同學。 你這是屬于合并后的單位 計收入處理,那你B業(yè)務 獨立就是還存在,并入B里面
2020-11-22
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