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老師,這個月只有銷項稅,沒有進項稅,月末如何做結轉增值稅分錄呢?

2023-10-16 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-16 16:15

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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2023-10-16
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
2024-05-22
借應交稅費-未交增值稅? 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2023-09-20
同學,你好
結轉進項稅額:
借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):
借;應交稅費—未交增值稅
貸;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
2025-09-16
借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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