借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
本月沒有銷項(xiàng)稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
本月增值稅只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
老師,這個(gè)月只有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,月末如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄呢?
本月沒有銷項(xiàng)稅額,但是有進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎?借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,好。本月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),還用把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
請問公帳上沒錢,公司可以通過向員工借款支付費(fèi)用的嗎?有沒有規(guī)定向法人借款會(huì)好一點(diǎn)呢?
你好老師,有個(gè)銀行回單是給供應(yīng)商個(gè)人轉(zhuǎn)了錢,供應(yīng)商開的發(fā)票是他的名下的個(gè)體戶的抬頭開的,我如下做賬對嗎?
接對方賬, 在s局上留底稅額2萬,賬上留底稅額只有八千,怎么做賬吧1.2補(bǔ)上去呢
你好,公司的個(gè)人股東股轉(zhuǎn)給個(gè)人,新股東直接將股轉(zhuǎn)的款轉(zhuǎn)給了之前的股東,在做賬務(wù)處理的時(shí)候用什么附件做依據(jù)呢
老師 請問財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)應(yīng)該按去年12月報(bào)還是按審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)
新開的貿(mào)易公司,財(cái)務(wù)人員即做內(nèi)賬又做外賬風(fēng)險(xiǎn)大嗎? 不合適的話該怎么跟老板說?
老師,第三方運(yùn)輸公司A掛靠在別的運(yùn)輸公司,有20輛車,請問老師,運(yùn)輸費(fèi)收入打款在A公司公戶,而掛靠公司沒有收費(fèi),請問要怎么開票,才能合規(guī),流程合理,還有成本費(fèi)用票怎么才能出來
利潤率怎么算,毛利率怎么算
公司主營業(yè)務(wù)里有空調(diào),沒有電纜,但銷售空調(diào)也會(huì)附帶售賣電纜,那電纜能開票嗎?
想要從企查查等平臺(tái)能查出公司實(shí)繳金額,這個(gè)需要怎么操作?
不用轉(zhuǎn)出未交增值稅過一下
這個(gè)不就借方轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
我做的是,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,去年全是這么做的,現(xiàn)在該怎么辦?
你這么做也沒問題的,以后有稅再抵
老師是不是不交稅就永遠(yuǎn)留在轉(zhuǎn)出未交增值稅,只有要交稅才通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目
也不是,你不繳稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅也行
老師,我那樣做分錄也是對的吧
對, 你這么做沒問題的
謝謝老師!
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評
好的,老師!
好的好的,多謝多謝