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老師:進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)出嗎,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如何結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

2022-01-11 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 14:30

你好,這個(gè)需要看你平時(shí)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶(hù)1971 追問(wèn) 2022-01-11 14:40

一般納稅人,新辦企業(yè),

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:40

那你可以這么做,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶(hù)1971 追問(wèn) 2022-01-11 14:41

一般計(jì)稅法

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:42

就是按照我們這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

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你好,這個(gè)需要看你平時(shí)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-11
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-09-20
你好,企業(yè)當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-01-19
一、10 月銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-09-23
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