您好!具體是什么問題
我公司購買鋼材,對方公司已經(jīng)開了進項票給我們,但是我們一直沒有付錢,現(xiàn)在對方公司說我們逾期付款,開了一個管理費的發(fā)票給我們相當(dāng)于,逾期付款要收的違約金,這個發(fā)票這樣開對嗎,
去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當(dāng)時已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進項專票開錯了,所以聯(lián)系了對方公司給我們重開,現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師,對方給3月份我們開具了一張進項票,我們還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在對方公司被認(rèn)定為走逃、失聯(lián),我們當(dāng)?shù)囟惥滞扑瓦^來了說這張票有問題,但是對方公司已經(jīng)聯(lián)系不上,稅盤也已經(jīng)鎖了,我們怎樣才能把這張票給作廢了呀
對方公司在2019年時開了全額發(fā)票,當(dāng)時我們只支付了合同應(yīng)付款部分的錢,剩余的款項一直沒有付,現(xiàn)在因項目暫停,尾款一直沒付,對方要求發(fā)票退回。發(fā)票當(dāng)時已抵扣,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?部分金額又應(yīng)如何紅字沖紅?
那我們怎么解釋這批票呢?對方公司現(xiàn)在聯(lián)系不上,當(dāng)時估計是對方買我們的票,但款項當(dāng)時已經(jīng)支付給我們了,就是發(fā)票當(dāng)時沒有紅沖?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!