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Q

老師請問一下!員工拿張租車的專票報銷,金額是400元,實際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢?

2025-07-17 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-17 08:05

兩種做法,一種是差額不做,還有一種是差額做營業(yè)外收入, 借銷售費用差旅費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款 營業(yè)外收入, 還有一種借銷售費用差旅費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款。然后優(yōu)惠的沖借其他應(yīng)付款10 貸銷售費用差旅費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7900 追問 2025-07-17 08:16

普票是不是可以不做差額,直接按實際付款390做賬

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齊紅老師 解答 2025-07-17 08:20

是的對的是的對的。

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同學(xué)你好 這個你按照發(fā)票來做就行了 優(yōu)惠券不在賬上不是嗎
2021-10-15
差額可以放到銷售費用里面的。
2021-12-13
同學(xué),你好 借:庫存商品92 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進3 貸:銀行存款95
2023-08-17
你好!這個你可以借固定資產(chǎn)-車輛 -買價, 73000 固定資產(chǎn)-車輛-購置稅 貸銀行存款 營業(yè)外收入 1500
2024-09-03
你好,這個是兩個過程,一部分用3600的報銷單和400現(xiàn)金,沖抵了借款。另一部分是支付了3600現(xiàn)金的報銷。
2022-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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