Dad具體的什么問題?。?/p>
蘇老師你還在嗎?剛剛那個關(guān)于成本的問題次數(shù)到了,可以繼續(xù)咨詢你呢?
老師,我想跳槽,下家是建筑公司是個剛剛起步的公司,我之前也是在建筑公司上班,現(xiàn)在想咨詢老師的是,如果面試,我怎么應(yīng)對,比方問到為什么不在先前公司做了之類敏感話題?
老師 我想咨詢個問題 當年購買的價值不超500萬的固定資產(chǎn) 當年匯算清繳可以一次性計入成本扣除 但是在會計上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
郭老師,你在不。剛剛提問的問題已超提問數(shù)量,現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦
老師,你給我發(fā)的那個。找不見你。我咨詢客服了。他說微信小程序搜索會計問,然后點找老師,指定你就可以繼續(xù)給你提問了。抱歉,我一直在弄實驗報告。沒看見你消息。
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應(yīng)題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢
員工甲2025年7月工資a公司發(fā),7月的社保公積金是在b公司繳納,這個月b公司申報個稅,是0申報么,還是怎么處理哦,老師
員工甲2025年7月工資a公司發(fā),7月的社保公積金是在b公司繳納,這個月b公司申報個稅,是0申報么,還是怎么處理哦,老師
剛剛問了你勞務(wù)派遣的問題呀。我申報不了,
你好,截圖看一下你申報的。
老師,我截圖可要怎么發(fā)呀。
你好,你提問的那個頁面沒有插入圖片嗎?
老師,沒有呀。老師,象我這種派遣小規(guī)模納稅人,6428.57填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,在第4欄中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)不用填寫,對不
你好,附列資料二,我記不清楚具體的是哪一欄,第三行第二列你填寫的是成本加稅合計,第四行第一列填寫的是收入的加稅合計啊,很簡單,剩下的都是自動出來。
老師,能不能加你一個QQ呀。幫我遠程看一看,急死我了,不知如何申報了。剛接觸過,只是聽了一下學堂的課,可實際操作就不行了。
意思學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。
我們不能私下加你們的
你找到附列資料里面
小規(guī)模就只有附列資料一,一個表
第十列填寫成本,第13列填寫的是收入,都是含稅的。
我們只要填寫第9列期安余額0;第10列本期發(fā)生額935445.63元;第11列本期扣除額935445.63元,第12列期末余額為0,最后欄,第13列全部含稅收入(適用5%征收率)金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元,第14列本期扣除額為第11列填寫的935445.63元,則系統(tǒng)自動跳出第15列含稅銷售額為6750元,則第16列為不含稅銷售額為6428.57元
15列不對,15列應(yīng)該和你的銷售額含稅的是一樣的。
含稅銷售額是6750元呀。否則不含稅銷售額不會6428.57元
第15列是13-14 一定是一個含稅的
總發(fā)票開了942195.63元,不含稅銷售額為:941874.2元,應(yīng)交增值稅為321.43元,價稅合計為:942195.63元,成本應(yīng)付員工工資,社保等為935445.63元
15列和你13列是填寫一樣的,就應(yīng)該是這樣,如果你不這樣的話就保存不了。
老師,當?shù)?、10、11、12列填寫好后,第13列含稅銷售額填寫后,其他都是自動生成的,第15列也不用填寫的
那15列出來的不對,你去稅務(wù)局申報。