實際設(shè)備給了對方了么
老板有兩個公司一個一般納稅人一個小規(guī)模,在一起辦公,因為一般納稅人的費用票夠多的了,小規(guī)模的注冊地也是一般納稅人的經(jīng)營地,付房租時,因為小規(guī)模賬戶沒錢,所以是一般納稅人墊付的,一般納稅人掛了其他應(yīng)收款,發(fā)票開給了一般納稅人,但一般納稅人未確認(rèn)收入。當(dāng)小規(guī)模歸還這筆代墊的房租款給一般納稅人時,小規(guī)模能確認(rèn)費用嗎
老師您好:我剛到一個公司,這里有幾個獨立核算的主體,其中一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,購進(jìn)貨物時是一般納稅人取得進(jìn)項票;銷售的時候卻是小規(guī)模,我目前要負(fù)責(zé)的是小規(guī)模的賬和報稅還有開票,那么我想請教這種情況有什么風(fēng)險嗎?這個小規(guī)模沒有購進(jìn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒有開票給我們的?,F(xiàn)在我們是一般納稅人,這個進(jìn)項發(fā)票工廠可以開小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
老師,你好,我們公司一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,小規(guī)模公司中標(biāo)的項目上有專票的都是由這個一般納稅人公司銀行支付貨款等,然后發(fā)票和合同都是開給一般納稅人公司的,請問這樣有哪些稅務(wù)風(fēng)險?
@郭老師老師 我們商貿(mào)企業(yè),一個一般納稅人,一個小規(guī)模,小規(guī)模轉(zhuǎn)給一般納稅人的款備注的都是貨款設(shè)備款,但是都掛的往來,一般納稅人未開票給小規(guī)模,只有需要成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候才會轉(zhuǎn)部分為成本,這個有什么風(fēng)險沒有
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
有些有給有些未給
沒給做往來可以 給了的最好開發(fā)票 確認(rèn)收入 時間掛的長了稅務(wù)局要求補(bǔ)稅