?你好;? ? ?那之前的業(yè)務(wù) 是可以按照小規(guī)模的稅率開的;但是必須要前提之前報(bào)了無票收入的??
老師,新公司7月中旬注冊為小規(guī)模納稅人,采購的公司是一般納稅人,之前采購的錢一直沒有開發(fā)票說是這個(gè)月開,但是只能開專票,我們公司的話申請是10月份的時(shí)候轉(zhuǎn)為一般納稅人,那我7-9月的票期間還是小規(guī)模收專票沒關(guān)系嗎,還有一般納稅人開普票的話,他產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅不能和進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師,我們公司有2個(gè)賬戶,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,但是法人不一樣,現(xiàn)在別人給我們一般納稅人開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,我能用一般納稅人的賬戶給小規(guī)模的開銷項(xiàng),然后在用小規(guī)模的給被人開出去嗎,
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒有開票給我們的?,F(xiàn)在我們是一般納稅人,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠可以開小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位,但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個(gè)量,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎?這個(gè)月我們升成了一般納稅人,那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳?
老師:問一下,我們是小規(guī)模,7月份給對方公司開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票(對方要求開的),但是她們這個(gè)時(shí)間還沒升為一般納稅人,8月份開始升為一般納稅人了,現(xiàn)在(9月)她們要求把這張票沖紅了,從新開具專票,日期在這個(gè)月,可以嗎?對我們公司沒有什么影響吧
老師,對方開的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務(wù)*免耕施肥;現(xiàn)代服務(wù)*沙漠化土地治理勞務(wù)費(fèi);現(xiàn)代服務(wù)*退化草原改良機(jī)耕費(fèi) 2、建筑服務(wù)*退化草原修復(fù);建筑服務(wù)*黑土坡治理;建筑服務(wù)*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類六小類印花稅如何申報(bào)?
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項(xiàng)目收入都是按分開類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務(wù)局申請定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬,按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬,但是成本費(fèi)用他做了25萬,對不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師,之前沒有報(bào)的話怎么辦呢
當(dāng)時(shí)匯率太低,那筆貨款一直都沒有結(jié)匯的。
?你好1; 補(bǔ)報(bào)哈? ;? 補(bǔ)報(bào)了在去開票; 避免偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)的??
老師,是在電子稅務(wù)局每個(gè)月申報(bào)那里去申報(bào)無票收入嗎?如果是那里的話,7-9月份的申報(bào)的應(yīng)該還可以改的。
?你好; 小規(guī)模按季度去開票哈; 報(bào)無票收入的; 是的??
謝謝曲老師。就是小規(guī)模期間收匯的,出口時(shí)間是在一般納稅人期間,結(jié)匯是上個(gè)月結(jié)匯的。我想確定一下,這樣的情況可以收小規(guī)模開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以的嗎?
?你好;? ?是的; 可以補(bǔ)開發(fā)票的??
好的 謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)??
對了,老師,我做無票收入申報(bào)是做收匯那個(gè)月還是結(jié)匯那個(gè)月?7月份升級為一般納稅人,收匯是6月份收的,結(jié)匯是8月份結(jié)的,那我申報(bào)無票收入是申報(bào)6月份的還是8月份的?謝謝
?你好1;? 報(bào)無票收入 ;是你6月? 來做的 ;?
謝謝老師專業(yè)的指導(dǎo) 希望下次遇到問題還能遇到你
?不客氣的;? 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià);? 提前祝國慶節(jié)快樂!