您好,同學(xué)。需要繳納增值稅。
老師,我公司是混合業(yè),有運(yùn)輸,也有銷售貨物,這個月購進(jìn)一批貨物,帶增值稅專用發(fā)票,還沒銷售,不過有運(yùn)輸業(yè)務(wù)有進(jìn)有銷,我糾結(jié)這批貨物發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣運(yùn)輸業(yè)務(wù)該交的增值稅
老師,您好!請問下公司是一般納稅人,購進(jìn)一批貨物,銷售時同等貨物銷售單價低于進(jìn)貨單價,這樣會產(chǎn)生哪些費(fèi)用呢?
老師,我們公司銷售給個人的貨物,因?yàn)槭橇闶蹅€人沒有簽訂合同,收到的貨款需要繳納印花稅嗎?
請問一下老師,我們公司采購了一批貨物,有給別的公司加工了,再將這批貨物銷售出去,請問我們公司的是怎么樣類型的公司呢?
老師請問一下,公司享受免稅收入,公司是批發(fā)零售業(yè),購進(jìn)商品有增值稅,公司銷售出去的商品需要交納增值稅嗎
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝