您好,這個(gè)是不需要的了
我們是商貿(mào)公司,請問一下銷售農(nóng)產(chǎn)品雞蛋是不是也是可以享受增值稅免稅,開免稅的增值稅發(fā)票?
實(shí)訓(xùn)收入與費(fèi)用長興公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格中均不含增值稅稅額。按每筆銷售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。該公司銷售商品、零配件及提供勞務(wù)均為主營業(yè)務(wù)。長興公司2010年10月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:?(1)與甲公司簽訂協(xié)議,委托其代銷商品一批。根據(jù)代銷協(xié)議,甲公司按代銷商品協(xié)議價(jià)的5%收取手續(xù)費(fèi),并直接從代銷款中扣除。該批商品的協(xié)議價(jià)為60000元,實(shí)際成本為40000元,商品已運(yùn)往甲公司。本月末收到甲公司開來的代銷清單,列明已售出該批商品的50%;同時(shí),收到已售出代銷商品的代銷款(已扣除手續(xù)費(fèi))。?(2)以交款提貨銷售方式向乙公司銷售商品一批。該批商品的銷售價(jià)格為50000元,實(shí)際成本為42000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交乙公司,款項(xiàng)已收到存入銀行。(3)向戊公司銷售一批零配件。該批零配件的銷售價(jià)格為1000000元,實(shí)際成本為900000元。增值稅專用發(fā)票及提貨單已交給戊公司。戊公司已開出承兌的商業(yè)匯票,該商業(yè)匯票期限為三個(gè)月。戊公司因受場地限制,推遲到下月23日提貨。?要求:為長興公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(“應(yīng)交
順發(fā)公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格均不含增值稅稅額,所有勞務(wù)均屬于工業(yè)性勞務(wù)。銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。順發(fā)公司以銷售商品和提供勞務(wù)為主營業(yè)務(wù)。2021年12月,順發(fā)公司銷售商品和提供勞務(wù)的資料如下:(1)12月1日,對(duì)A公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上銷售價(jià)格為200萬元,增值稅稅額為26萬元。提貨單和增值稅專用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。銷售合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件如下:2/10,1/20,n/30(假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅因素)。該批商品的實(shí)際成本為170萬元。12月19日,收到A公司支付的扣除所享受現(xiàn)金折扣金額后的款項(xiàng),并存入銀行。(2)12月2日,收到B公司來函,要求對(duì)當(dāng)年11月2日所購商品在價(jià)格上給予5%的折讓(順發(fā)公司在該批商品售出時(shí),已確認(rèn)銷售收入100萬元,并收到款項(xiàng))
老師請問一下,公司享受免稅收入,公司是批發(fā)零售業(yè),購進(jìn)商品有增值稅,公司銷售出去的商品需要交納增值稅嗎
老師請問一下我這邊有一個(gè)公司是批發(fā)零售業(yè)的公司,他們進(jìn)貨,銷售貨物,需要繳納增值稅嗎
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤都與收入保持同比增長嗎
老師,我們購進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對(duì)方無法提供個(gè)人信息,我們怎么開票,這些客戶是通過對(duì)公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購進(jìn)按樹,但銷售時(shí)錯(cuò)誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個(gè)稅經(jīng)營所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
好的謝謝
不客氣的,祝您開心
如果公司銷售開票普和專票有1%的稅的話,都是需要繳納1%的增值稅稅款是吧。
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈