你好,可以抵扣。 增值稅抵扣部分項目。
老師,我公司是混合業(yè),有運輸,也有銷售貨物,這個月購進(jìn)一批貨物,帶增值稅專用發(fā)票,還沒銷售,不過有運輸業(yè)務(wù)有進(jìn)有銷,我糾結(jié)這批貨物發(fā)票進(jìn)項稅額能不能抵扣運輸業(yè)務(wù)該交的增值稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額為160萬元; (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額為58.5萬元; (3)將試制的一批新產(chǎn)品用于該企業(yè)的職工福利,這批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬元,進(jìn)項稅額15.6萬元,貨物驗收入庫;另外,支付購貨的運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費6萬元,稅0.54萬元。 (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價60萬元,支付給運輸單位的運費取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅款0.9萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 要求:計算該企業(yè)2019年6月的增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額以及應(yīng)納增值稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運公司裝卸貨物,取得裝卸搬運公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸搬運費2000元;本月銷售貨物委托運輸企業(yè)將貨物運送給購買方,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運費5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
你好。老師,我公司是銷售貨物的公司,拉運貨物對方在稅務(wù)局開具了運輸費增值稅專用發(fā)票,沒有填寫備注。這個情況有沒有影響
3.甲公司為試點一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運代理和運輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交未交增值稅10萬元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)10日,上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬元。(2)12日,國內(nèi)采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20萬元、增值稅為2.6萬元,通過銀行支付了上述款項。(3)13日,進(jìn)口貨物1批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”3張,注明的價款為10萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已開具增值稅專用發(fā)票1張,銷售額130萬元、銷項稅額16.9萬元,款項已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購進(jìn)貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價)用于發(fā)放職工福利。該批貨物進(jìn)項稅額為3.9萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運運輸服務(wù),共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用100萬元、增值稅9萬元,同時支付給聯(lián)運方運費54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日,提供國際貨運代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開
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我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
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福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那老師,我也可以認(rèn)證不抵扣,放的待抵扣項目里是吧?
你好,放在待認(rèn)證里面,沒有勾選。
放待認(rèn)證里,那這批貨如何做憑證?
借庫存商品 待認(rèn)證 貸銀行存款