你好,借預付賬款貸銀行存款
老師請教:我們公司發(fā)快遞用順豐,因為量大,辦了充值卡,順豐給我們開票開預存發(fā)票,這個發(fā)票入帳,借:預付帳款 1000 貸:銀行存款 后期按每月順豐小票入費用,比如200元,借:管理費用 貸:預付帳款,對嗎?
請問老師,我們公司在順豐快遞充值了1000元,開出來的是預付卡發(fā)票,這個1000元預付卡發(fā)票我入了預付賬款。順豐說只能開預付卡發(fā)票,實際寄快遞時也不再開發(fā)票。那我實際寄快遞時可以憑快遞單入賬嗎?沒有發(fā)票可以嗎?
老師,請問比如我們順豐的快遞費,我們沒有下掛核算項目,收到發(fā)票未付款的時候分錄如何做呢?
老師,問一下,咖啡管,我們有充值卡,比如我充值1000元的卡,實付是800元,這個會計分錄要怎么做
請問老師一下預付卡充值的分錄,該怎么做呢?
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務(wù)風險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務(wù)風險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了危化證后才開始經(jīng)營),所以我當時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
那么這個預付卡不能直接入管理費用的嗎?
不可以,收到發(fā)票才可以的,快遞費發(fā)票
那么這個預付卡充值,我們也太收到發(fā)票的呀?為什么就不能直接計入管理費用呢?
因為還沒有消費哦,他是預付款
那么預付卡充值也是可以有發(fā)票入賬的是嗎?必須計入預付賬款嗎?那么消費了也要有順豐快遞費發(fā)票入賬的嗎?還是怎么樣的呢?
消費了給你開費用發(fā)票的
消費了給你開費用發(fā)票的時候,我們又該怎么做張呢
沖減預付賬款呀借費用