你好,可以的,沒有發(fā)票也可以,你這個(gè)可以抵扣所得稅。
老師請(qǐng)教:我們公司發(fā)快遞用順豐,因?yàn)榱看?,辦了充值卡,順豐給我們開票開預(yù)存發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入帳,借:預(yù)付帳款 1000 貸:銀行存款 后期按每月順豐小票入費(fèi)用,比如200元,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付帳款,對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司在順豐快遞充值了1000元,開出來的是預(yù)付卡發(fā)票,這個(gè)1000元預(yù)付卡發(fā)票我入了預(yù)付賬款。順豐說只能開預(yù)付卡發(fā)票,實(shí)際寄快遞時(shí)也不再開發(fā)票。那我實(shí)際寄快遞時(shí)可以憑快遞單入賬嗎?沒有發(fā)票可以嗎?
老師您好,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)理論課,原材料入庫(kù)成本包含采購(gòu)價(jià)以及運(yùn)輸費(fèi),但是在實(shí)際工作中,快遞費(fèi)的發(fā)票是快遞公司開的,比如我買A產(chǎn)品100元,順豐快遞費(fèi)到付20元,快遞費(fèi)發(fā)票由順豐快遞開具,這種情況,我原材料入庫(kù)金額按100記入了,那這部分快遞費(fèi)我就記入管理費(fèi)了,這樣的話,和理論原材料成本入庫(kù)應(yīng)該記入120,不相符?。?/p>
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司在我網(wǎng)上購(gòu)買了一項(xiàng)服務(wù):順豐快遞打8.5折的優(yōu)惠,付了13元,順豐公司給我們開具了一張預(yù)付卡銷售的發(fā)票。后期在寄快遞的時(shí)候,可以享受8.5折優(yōu)惠,但是這個(gè)預(yù)付的13元,我要怎么做賬呢,做成預(yù)付賬款?
老師,您好,請(qǐng)問下批注那里,怎么做賬呢?1500元是公司公賬付了,拿了對(duì)應(yīng)的發(fā)票,公司承擔(dān)50%,員工自己再承擔(dān)50%,另外還有個(gè)人寄件的費(fèi)用,用了公司快遞月結(jié)費(fèi),所以在工資里扣除了,實(shí)際月結(jié)號(hào)的快遞發(fā)票我們也支付了,一起拿發(fā)票。
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開完,申為一般納稅人后還能開3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用