您好,這個月在開發(fā)票,就是第四季度的,到時候可以申報第四季度增值稅

老師,我們是建筑行業(yè),12月份開了有120萬左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開出去的160萬的工程發(fā)票(因備注欄的項目名稱有誤),開了160萬的紅字發(fā)票,現在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬,那我下個月申報增值稅時,該如何填寫增值稅申報表呢?
我們公司是生產企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內銷開了增值稅專用發(fā)票現在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個月底在工商注冊的,稅務這個月開戶,目前公司業(yè)務還沒有開展,需要申報增值稅和個人所得稅嗎
老師你好,我公司要注銷了,但是這個是我2月份申報的報表,我的增值稅已經全部交完了,嗯上個月,那我這個月申報2023年的,1月1~3月31號的增值稅,那我的全部稅費交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個1845.76用進項轉出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師, 我們單位是在這個月各轉企的 ,個體工商戶進行了注事務注銷 ,申報了10-12月份的增值稅,那么轉成企業(yè)之后 我們這個月再開票 ,還能申報增值稅嗎
老師 所得稅季報里填工資付出(帳面上)跟個稅上數據有相差 會不會有問題
請問做企業(yè)實繳,流程是什么?需要注意什么?
就是我們10月所屬的社保,,應該員工個人承擔的社保金額,,應該在員工的9月工資表中扣除個人承擔的社保還是在10月工資表中扣除個人承擔的社保? 因為企業(yè)一般不是10月份發(fā)9月份的工資嗎
原先收到采購發(fā)票未付款,掛的供應商的名字,應付賬款-供應商,現在結款,把錢都打給采購了,采購給他們,做賬的時候能否,借:應付賬款-供應商,貸:其他應收款-采購
老師,27號還能報稅嗎?
補交2023年企業(yè)所得稅稅款98189.69元+滯納金21503.54元,應該怎么做分錄?
老師,個人房東給公司租房,個人房東給公司開房租費發(fā)票,稅率也是1%嗎
公司開13個點的發(fā)票需要預交稅費嗎
老師種豬生產育肥豬,種豬長大以前的期間費用是生產成本,長大后轉入生產性生物資產,懷孕期間的飼料費用是不是計入生產成本,待生出小豬仔后轉入消耗性生物資產
應付賬款借方余額重分類到預付賬款,未分配利潤是不是要調增?比如預付100,應付借方100,重分類后預付余額200,未分配利潤200是這樣嗎
我們個體戶注銷的時候 這個月就開過一張發(fā)票,還是個體戶的時候 ,增值是10~12月份的已經申報了注銷的時候,那我們再開增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報 還能申報增值稅嗎
那這個您得問一下稅務局,正常在注銷的時候,就得把這一張發(fā)票,按月申報的,如果沒申報,問一下當地稅務局要不要去大廳申報上
對 我就說的這張發(fā)票在注銷的時候 稅務局已經讓申報了增值稅啦 ,就是個轉企之后, 我們下個月再開他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報增值稅不
您好,那就不需要在申報了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個轉企之后 ,我們還在第四季度再開票的話 ,不用申報增值稅了嗎 ,就這個稅 不用往稅務申報了嗎
同學,您一開始問的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開 了多少申報就可以,個稅只需要申報工資薪金