您好,這個(gè)月在開(kāi)發(fā)票,就是第四季度的,到時(shí)候可以申報(bào)第四季度增值稅
老師,我們是建筑行業(yè),12月份開(kāi)了有120萬(wàn)左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開(kāi)出去的160萬(wàn)的工程發(fā)票(因備注欄的項(xiàng)目名稱有誤),開(kāi)了160萬(wàn)的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬(wàn),那我下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開(kāi)了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開(kāi)了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來(lái)是這樣子的,請(qǐng)問(wèn)我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個(gè)月底在工商注冊(cè)的,稅務(wù)這個(gè)月開(kāi)戶,目前公司業(yè)務(wù)還沒(méi)有開(kāi)展,需要申報(bào)增值稅和個(gè)人所得稅嗎
老師你好,我公司要注銷了,但是這個(gè)是我2月份申報(bào)的報(bào)表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個(gè)月,那我這個(gè)月申報(bào)2023年的,1月1~3月31號(hào)的增值稅,那我的全部稅費(fèi)交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個(gè)1845.76用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫(xiě)嗎?
老師, 我們單位是在這個(gè)月各轉(zhuǎn)企的 ,個(gè)體工商戶進(jìn)行了注事務(wù)注銷 ,申報(bào)了10-12月份的增值稅,那么轉(zhuǎn)成企業(yè)之后 我們這個(gè)月再開(kāi)票 ,還能申報(bào)增值稅嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問(wèn)我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫(xiě)根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
我們個(gè)體戶注銷的時(shí)候 這個(gè)月就開(kāi)過(guò)一張發(fā)票,還是個(gè)體戶的時(shí)候 ,增值是10~12月份的已經(jīng)申報(bào)了注銷的時(shí)候,那我們?cè)匍_(kāi)增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報(bào) 還能申報(bào)增值稅嗎
那這個(gè)您得問(wèn)一下稅務(wù)局,正常在注銷的時(shí)候,就得把這一張發(fā)票,按月申報(bào)的,如果沒(méi)申報(bào),問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要不要去大廳申報(bào)上
對(duì) 我就說(shuō)的這張發(fā)票在注銷的時(shí)候 稅務(wù)局已經(jīng)讓申報(bào)了增值稅啦 ,就是個(gè)轉(zhuǎn)企之后, 我們下個(gè)月再開(kāi)他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報(bào)增值稅不
您好,那就不需要在申報(bào)了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個(gè)轉(zhuǎn)企之后 ,我們還在第四季度再開(kāi)票的話 ,不用申報(bào)增值稅了嗎 ,就這個(gè)稅 不用往稅務(wù)申報(bào)了嗎
同學(xué),您一開(kāi)始問(wèn)的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開(kāi) 了多少申報(bào)就可以,個(gè)稅只需要申報(bào)工資薪金