按本來度累計(jì)的利潤計(jì)算交稅
老師你好,我想問一下,剛接手這個(gè)公司,發(fā)現(xiàn)她上個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是錯(cuò)誤的,這個(gè)怎么辦呢?有什么影響嗎?上個(gè)季度沒有交稅,虧損狀態(tài)的。
老師好,請(qǐng)問一下,我司異地項(xiàng)目有預(yù)繳企業(yè)所得稅,因前二季度我公司一直為虧損狀態(tài),現(xiàn)三季度有收入利潤,但不足以彌補(bǔ)虧損,現(xiàn)利潤總額仍為負(fù)數(shù),請(qǐng)問在企業(yè)所在地申報(bào)三季度所得稅時(shí),就不用管特定業(yè)務(wù)預(yù)繳稅款對(duì)嗎?
老師,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在公司剛開始,處于虧損狀態(tài),但上個(gè)季度利潤是40000,這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅用交稅嗎?
老師,公司這幾年一直是虧損狀態(tài),今年開始公司沒有員工也沒有申報(bào)社保了,基本是零申報(bào)狀態(tài),上個(gè)月公司收入24萬,今年的盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,是不是不用繳企業(yè)所得稅?
麻煩問下老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在季度免稅額不是30萬嗎?我2季度開票已經(jīng)超過了,但是公司累計(jì)是虧損的,季度申報(bào)所得稅用不用交企業(yè)所得稅
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
上一年度是虧損狀態(tài),也需要交嗎?
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅