你好;? ? 錯(cuò)誤了就去大廳改2季度的 ;? ? ??
老師,在報(bào)企業(yè)所得稅,有一些問題想要請教一下,我現(xiàn)在報(bào)第三季度我發(fā)現(xiàn)前兩個(gè)季度填的資產(chǎn)總額是錯(cuò)的,我現(xiàn)在可以直接改嗎,這個(gè)有什么影響嗎?
老師,你好,我想問一下我新成立了一家公司,但是目前為止連銀行賬戶都沒有開,也沒有什么費(fèi)用和業(yè)務(wù),不知道怎么做賬,但是現(xiàn)在季度申報(bào)又需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)怎么辦呢?不上傳財(cái)務(wù)報(bào)表會有什么影響嗎?
請問,我們財(cái)務(wù)報(bào)表做出來虧損,所以一般都不交稅,我就心急把這個(gè)月的季度所得稅給申報(bào)了,之后我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有錯(cuò)誤,所以好多數(shù)字填錯(cuò)了,請問老師該怎么辦?
老師你好,我想問一下,剛接手這個(gè)公司,發(fā)現(xiàn)她上個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是錯(cuò)誤的,這個(gè)怎么辦呢?有什么影響嗎?上個(gè)季度沒有交稅,虧損狀態(tài)的。
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師,給予客戶的返利做到銷售費(fèi)用了,對方需要開發(fā)票過來嗎?開的話要開什么發(fā)票
公眾責(zé)任險(xiǎn)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 有政策依據(jù)嗎
事業(yè)單位差旅費(fèi)報(bào)銷單有模板嗎
6月申報(bào),可以勾選6月的發(fā)票嗎
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開出去的銷項(xiàng)?
手持工作燈 開票時(shí)大類開成 日用雜品 ,合適嗎
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說按收到的大類開出去就行
老師,企業(yè)能給法人開工資么?法人已經(jīng)退休了,
蘋果手機(jī)有消費(fèi)稅嗎?
老師匯算清繳投資比例應(yīng)該怎么填寫
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