你好,特定業(yè)務預繳,這里面應該有你異地預繳的稅款。你得看一下它出來的是不是正確的。
老師好,請教所得稅季度申報表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負為5%,是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補上一年度虧損10萬(電腦自動蹦出來),補交稅500,,這月申報三季度,利潤總額是22萬,在申報表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補虧損完了,這季度怎么還迡補?。?/p>
您好,我們公司每季度申報一次企業(yè)所得稅,公司一直沒有收入,因為去年有一筆8萬多房租租金支出,所以公司一直虧損,在今年報所得稅報表時,因為存在銀行利息,所以利潤總額是正數(shù),前三個季度的利潤總額分別為700,610,620,那么每個季度申報所得稅時,利潤總額那里填對應報表上的數(shù),需要在第9行彌補以前年度虧損那里分季度分別填700,610或者620嗎?
老師:您好!公司這個季度把一些應付賬款調(diào)整為營業(yè)外收入,有了利潤,想問一下老師,這部分利潤可以在企業(yè)所得稅季報的時候用以前年度虧損彌補嗎?
老師好,請問一下,我司異地項目有預繳企業(yè)所得稅,因前二季度我公司一直為虧損狀態(tài),現(xiàn)三季度有收入利潤,但不足以彌補虧損,現(xiàn)利潤總額仍為負數(shù),請問在企業(yè)所在地申報三季度所得稅時,就不用管特定業(yè)務預繳稅款對嗎?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
一年的軟件服務費要分攤稅前扣除嗎?
老師請問一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發(fā)放數(shù)申報嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個工廠,現(xiàn)在她想再買一個工廠,這個新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應該在借方嗎
老師,我們向供應商采購,供應商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個人所得稅什么關(guān)系?
正確的,但現(xiàn)在是利潤還是為虧損的,這個預繳就不存在退稅吧?第一次甜寫即有簡易計稅,又有一般計稅的?
目前現(xiàn)在不能退的,匯算清交才能退。
那請問有退稅情況,異地預繳的,得去項目所在地退還是企業(yè)所在地就能退了?
你好,這個匯算清交的時候企業(yè)所在地稅務局。
項目上稅務局又沒有多交
因為前期虧損較多
那只能匯算清繳退。
企業(yè)所在地就能退嗎?因為上面沒說清楚
你好,你得看你企業(yè)稅務局那邊要求嚴格吧,不嚴格的可以啊,要求嚴格的會要求查賬的。
不能保證肯定沒有問題退回。
再麻煩請問一下,這個特定來務計算的應納稅所得額要怎么填寫了?
應交稅費、企業(yè)所得稅貸、銀行存款。
借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款。