你好,開(kāi)票沒(méi)有10個(gè)點(diǎn)稅率哈,如果是按不含稅價(jià)收款就是143229*1.10
老師你好,麻煩幫我看一下,對(duì)方給我們優(yōu)惠后含稅價(jià)格是4580,現(xiàn)在要額外收9個(gè)點(diǎn)的稅,這個(gè)要怎么算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我司只要支付10%的稅點(diǎn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)老板談的是不含稅價(jià)格,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)給我們1%的專(zhuān)票,也不收我們稅點(diǎn)了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
你好 一般納稅人生產(chǎn)企業(yè) 開(kāi)出去13點(diǎn) 收客戶(hù)10點(diǎn) 進(jìn)項(xiàng)票那里9點(diǎn) 收我7點(diǎn) 我算了一下是虧的 計(jì)算方法在下面 老師你幫我看看這樣計(jì)算對(duì)不對(duì) 假如銷(xiāo)售了不含稅價(jià)1000來(lái)算
老師!不含稅價(jià)是143229,開(kāi)票是10個(gè)點(diǎn)對(duì)方算的含稅價(jià)159143感覺(jué)算的不對(duì)呢!老師麻煩幫我看看謝謝
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒(méi)含稅票金額,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)專(zhuān)票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票出來(lái),但是我們還沒(méi)付錢(qián)給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話(huà)不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒(méi)看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫(xiě)什么科目?
老師!我問(wèn)了他們是143229÷0.9=159143 真不懂怎么會(huì)這么算
他們把那個(gè)10%跟消費(fèi)稅一樣,認(rèn)為是價(jià)內(nèi)稅了。不用管了,雙方認(rèn)可就是了
謝謝老師!對(duì)方除以0.9是不是按9個(gè)點(diǎn)算呢?
不是,他把那個(gè)10個(gè)點(diǎn)視同消費(fèi)稅了,還是10個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn)是本金
謝謝老師!我把消費(fèi)稅都給忘了,您剛剛說(shuō)的這句話(huà) 不是,他把那個(gè)10個(gè)點(diǎn)視同消費(fèi)稅了,還是10個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn)是本金我還是不太懂,懇請(qǐng)老師在幫我解釋一下
就是按消費(fèi)稅的思路來(lái)理解就對(duì)了哈