你好,同學(xué),你們虧了兩個點

老師,請問一下對方開13個點的專票,我司只要支付10%的稅點,因為當(dāng)時老板談的是不含稅價格,現(xiàn)在對方說開給我們1%的專票,也不收我們稅點了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
老師,麻煩問一下,我們之前買的一個設(shè)備,當(dāng)時談的40萬含稅16%,后來稅率調(diào)整13%,對方發(fā)票開過來,現(xiàn)在我們把差的三個點的稅點扣出來了,少付了他一萬多,但我賬務(wù)上怎么處理?
某公司中了一個標(biāo),價格是125000元,稅點是13%。該公司要把這個標(biāo)轉(zhuǎn)給我們,但是我們只能開1個點給對方,那我們要開多少票給對方,對方才不會虧錢。 怎么計算的??
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們,對方也答應(yīng)了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
老師 現(xiàn)在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉(zhuǎn)的帳,對方開給我們的是13%的普通發(fā)票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補(bǔ)8個點稅點,專票補(bǔ)10個點,個人不收稅點
請問老師,報關(guān)單是CIF價,我按FOB價確認(rèn)收入,那么剩下的運(yùn)保費(fèi),怎么處理,運(yùn)保費(fèi)需要開發(fā)票嗎
老師一般納稅人銷售產(chǎn)品提供的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率是幾個點啊
公司借個人的錢,收不回來的,如何做賬?需要什么附件
老師,外匯平時做賬匯率都是先按6.5做賬,然后后期客戶下單匯款可能都要7.1左右。這樣的話應(yīng)收還是按6.5結(jié)算應(yīng)收賬款,然后費(fèi)率差直接做調(diào)匯,這樣操作可以嗎?會影響利潤嗎?還是說要怎么做不會太大影響
老師好,單位好幾個員工的個稅以前幾個月都沒有申報,都沒有超過5000元。這個月報個稅的時候如果新增上她們,把入職月寫5月份,工資是這6個月的總合數(shù),這樣增加可以嗎?有沒有稅務(wù)問題?
老師,麻煩幫我看下唄,沒填過財務(wù)報表和增值稅申報表,我如果按按這個固定的銷售收入成本同時都是無票收入小規(guī)模納稅人,預(yù)填這幾個表,按這個數(shù)值是不是沒有錯呀
樸老師進(jìn) 普通住宅與其他類型房地產(chǎn)在土地增值稅收入口徑確認(rèn)時: 普通住宅應(yīng)分?jǐn)偟囊芽鄢恋貎r款抵減的銷項稅額口徑怎么確認(rèn)? 是按扣除土地價款抵減的全部銷項稅額?普通住宅可售建筑面積/總可售建筑面積的方法分?jǐn)?還是按扣除土地價款抵減的全部銷項稅額?普通住宅含稅銷售收入/全部含稅收入比照分?jǐn)偰兀?/p>
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對什么繳費(fèi)
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
麻煩說具體點吧
你好,對方給你開具13%的專票,你可以抵扣13個點,但你只需要支付10個點,賺了3個點,但現(xiàn)在給你開具1個點,不讓你支付稅點,虧了2個點
哦哦明白了,那一個點的發(fā)票分別開到小規(guī)模和一般納稅人公司,到時再開出去,那選擇進(jìn)票開到哪種公司比較合算
你一般納稅人是13個點嗎