你好,可以先入其他應(yīng)付款,待后期處理結(jié)果出來再根據(jù)情況調(diào)整賬目。
一年的軟件服務(wù)費要分?jǐn)偠惽翱鄢龁幔?/p>
老師請問一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發(fā)放數(shù)申報嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個工廠,現(xiàn)在她想再買一個工廠,這個新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個人所得稅什么關(guān)系?
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
哪其他應(yīng)付報表上是負(fù)數(shù)
可以調(diào)整到報表其他應(yīng)收款,或者暫入其他應(yīng)收款科目,
之前做成其他應(yīng)收款,要調(diào)整嗎?
待處理結(jié)果出來后再根據(jù)具體情況調(diào)賬。
寫錯了,是之前入了預(yù)付賬款,要調(diào)整嗎?
調(diào)整到其他應(yīng)收款科目,