應(yīng)付職工薪酬,貸方余額還是借方?
老師,請問請的兼職員工,支付了兼職的工資,我賬里面做的是 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,然后當(dāng)月申報(bào)了個(gè)稅里面的勞務(wù)報(bào)酬(一般勞務(wù)),這樣可以嗎?
老師您好,計(jì)提工資的時(shí)候?qū)懥斯芾碣M(fèi)用—工資 應(yīng)付職工薪酬—工資,但是發(fā)工資的時(shí)候銀行流水走了一小部分,記賬的時(shí)候?qū)懥藨?yīng)付職工薪酬—人名,現(xiàn)在工資和人名都掛了好多,應(yīng)該怎么調(diào)
老師您好,我們公司賬面上掛了700多的應(yīng)付職工薪酬,但是是支付過的了,現(xiàn)在全部都勞務(wù)派遣了,不計(jì)提職工薪酬了,賬面上掛的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,您好。我們公司的職工的工資五險(xiǎn)一金福利啥的都通過應(yīng)付職工薪酬掛賬了。但是上個(gè)月在外面雇了一批勞務(wù),對方給我們開具了對公發(fā)票,還需要通掛應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,您好。我們公司的職工的工資五險(xiǎn)一金福利啥的都通過應(yīng)付職工薪酬掛賬了。但是上個(gè)月在外面雇了一批勞務(wù),對方給我們開具了對公發(fā)票,還需要通掛應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,請問24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
買一個(gè)二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請問原材料還剩多少?zèng)]有沖銷完
老師,報(bào)銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請問老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請問這兩筆營業(yè)外收入,應(yīng)該填寫在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
余額在貸方
多計(jì)提了的借、應(yīng)付職工薪酬,貸,以前年度損益調(diào)整匯算清繳,納稅調(diào)增。
如果不用以前年度損益調(diào)整,還能用其他科目嗎
利潤分配未分配利潤,如果是當(dāng)年的你做到了成本費(fèi)用紅沖成本費(fèi)用也可以。
老師,我還有一個(gè)問題,我們是肉禽養(yǎng)殖企業(yè),需要飼料運(yùn)輸,原來是勞務(wù)公司給我們開運(yùn)輸發(fā)票,但是這個(gè)月,沒有運(yùn)輸發(fā)票,而是企業(yè)負(fù)責(zé)人用相應(yīng)數(shù)額的成品油發(fā)票來抵運(yùn)輸發(fā)票,該如何做賬呢
你好,你們單位有車嗎?
公司名下沒有車
沒車與車相關(guān)的加油費(fèi)、過路過橋停車費(fèi),這些做不了,得有租賃關(guān)系才行,對方給你開租賃發(fā)票