您好, 免增值稅的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
核定征收小規(guī)模企業(yè),普票季度不超三十萬,免征增值稅,因?yàn)槊獾脑鲋刀愑?jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那么申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是按照含稅收入申報(bào)。
小規(guī)模納稅人我家是核定征收,我想問一下免稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,這部分營(yíng)業(yè)外收入要不要繳納企業(yè)所得稅?是核定征收
老師,查賬征收的企業(yè),填寫經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表時(shí),收入總額包含免增值稅那部分收入嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填不含稅收入是1000元,那企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入也是1000元是嗎?那個(gè)入賬的時(shí)候是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000元嗎?
你好,老師,我想問一下,小規(guī)模申報(bào)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是不含稅,那免征增值稅那部分收入在營(yíng)業(yè)收入是不
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
那企業(yè)所得稅的收入跟增值稅申報(bào)的收入是不一樣的?
一樣呀,你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了
不是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哦
季度增值稅申報(bào)的收入是含稅的?免征的時(shí)候
不含稅的,這里填的是不含稅收入
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫您