收不回來的,確認壞賬就行了。
老師,我們公司在18年開票且收到單位轉(zhuǎn)來的一筆預(yù)付工程款,項目一直未做,單位拿回發(fā)票沖紅。我們退回那筆款!這個賬務(wù)要怎么處理呢?
老師,您好。2019年我們收到一張尾款的發(fā)票3w,21年3月需要付出這筆款了,請問賬務(wù)處理怎么做呢?當(dāng)時拿到票未作任何處理。
我們一筆往來款發(fā)票拿不到了,支付出去的,那這筆款怎么處理,會計分錄怎么做,后期需要怎么處理
請問我的款付了,但是發(fā)票永遠開不進來了,這筆分錄怎么處理
老師,之前我們預(yù)付一筆款項,但是發(fā)現(xiàn)這筆款項沒有發(fā)票回來,后續(xù)也不會有發(fā)票了,要怎么處理?
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
錢支付了,就是發(fā)票拿不回來
收到商品和成本了是吧?正常入庫就行了,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
當(dāng)時也不知道是什么錢掛往來的
現(xiàn)在沒有發(fā)票就更不知道什么錢了,好像是押金吧,可能老板自己處理了
我當(dāng)做費用,這個沒有發(fā)票我這么做啊
押金是計入其他應(yīng)收款科目。
當(dāng)時說有發(fā)票來,我做在應(yīng)付賬款上面
現(xiàn)在發(fā)票不開怎么做
原來說有發(fā)票的,現(xiàn)在沒有了
收到商品和服務(wù),正常入賬就行了。
沒有發(fā)票會計分錄怎么做
說具體業(yè)務(wù)情況采購的是啥?
是費用支付
借費用科目,貸應(yīng)付賬款。