你好 之前分錄是怎么做的
老師,今年一月份收到其他單位增值稅普票,已經(jīng)支付過款項,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)支付錯誤要求該公司退回,開具發(fā)票公司要求收回開具的普票,是必須還給他們嗎?我們單位該筆業(yè)務(wù)已經(jīng)入賬。
老師 為單位是機(jī)關(guān)事業(yè)單位 18年找了一個公司做了一個工程 發(fā)票那會開給我們160萬 ,我們付了26萬多,今年他們做審計工程價款才68萬 ,想把之前給我們那個160萬發(fā)票拿回去作廢,這種情況應(yīng)該怎么辦手續(xù),跨了這些年還能紅紅沖作廢嗎
老師,我們公司在18年開票且收到單位轉(zhuǎn)來的一筆預(yù)付工程款,項目一直未做,單位拿回發(fā)票沖紅。我們退回那筆款!這個賬務(wù)要怎么處理呢?
老師,我想問哈,我們單位要拿出一筆錢出去,轉(zhuǎn)給3個人,不回款,開不了票,就是支出去了,這個錢我們怎么做賬呢,勞務(wù)公司
老師您好,請問一下: 我公司2018年開出一張發(fā)票給對方單位,后來這個項目不通過取消了,對方2018年的時候就把發(fā)票聯(lián)退回來了,但我司以前的財務(wù)沒有做紅沖處理,所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
之前的沒有賬。。,目前做的就只有開的紅沖發(fā)票和這筆支出
借銀行存款貸工程施工
不是哦,老師是我們這個項目沒有做,需要退給業(yè)主??!
借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
以前沒有賬就這樣處理嗎
是的 之前沒有做的補(bǔ)上借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
嗯嗯。謝謝老師!
不用客氣的 工作愉快