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老師,我們公司在18年開票且收到單位轉(zhuǎn)來的一筆預(yù)付工程款,項目一直未做,單位拿回發(fā)票沖紅。我們退回那筆款!這個賬務(wù)要怎么處理呢?

2020-10-14 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 18:37

你好 之前分錄是怎么做的

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快賬用戶2962 追問 2020-10-14 18:46

之前的沒有賬。。,目前做的就只有開的紅沖發(fā)票和這筆支出

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齊紅老師 解答 2020-10-14 18:51

借銀行存款貸工程施工

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快賬用戶2962 追問 2020-10-14 18:52

不是哦,老師是我們這個項目沒有做,需要退給業(yè)主??!

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齊紅老師 解答 2020-10-14 18:57

借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

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快賬用戶2962 追問 2020-10-14 18:59

以前沒有賬就這樣處理嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:01

是的 之前沒有做的補(bǔ)上借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

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快賬用戶2962 追問 2020-10-14 19:02

嗯嗯。謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:02

不用客氣的 工作愉快

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你好 之前分錄是怎么做的
2020-10-14
您好,不回款的原因是什么?對方已經(jīng)抵扣,您只有取得對方開具的紅字通知單才能沖紅
2020-08-23
你好!按正常的收入處理就可以的
2021-03-30
你好,應(yīng)當(dāng)退發(fā)票的。
2019-07-19
你好,票可以退回去的。
2019-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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