這種情況通常需要調(diào)整賬目,將預(yù)付款轉(zhuǎn)為費(fèi)用或資產(chǎn)。具體操作要看公司會計政策和稅法規(guī)定。建議先評估這筆款項(xiàng)是否能確認(rèn)為費(fèi)用,如果不能,可能要作為預(yù)估負(fù)債處理。最好咨詢財務(wù)顧問或?qū)徲嫀?,確保合規(guī)。
老師,我想問一下,17年的賬上付了一筆款,發(fā)票也開回來了,但是之前的會計并沒有進(jìn)入費(fèi)用,一直在預(yù)付款里帶著,今年這筆賬怎么處理。
我們籌建期間有一些項(xiàng)目合同付款,當(dāng)時都沒有收到發(fā)票,但是賬記過了,現(xiàn)在陸陸續(xù)續(xù)回來了一些發(fā)票,我收到票后怎么做會計處理!
老師,我家一項(xiàng)工程款之前一筆把發(fā)票開了,現(xiàn)在最后付款時有些需要扣除項(xiàng)目,最后結(jié)算工程款比開的發(fā)票金額少了,多開的發(fā)票怎么處理
2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后,次月對方又做退回開具了銷項(xiàng)票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時的會計沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對出來原因,跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來了的,這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
老師,我們21年有預(yù)付一筆貨款,對方也沒有給我們貨物也沒有開票,現(xiàn)在這筆款項(xiàng)要怎么處理呢?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎