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老師,您好。2019年我們收到一張尾款的發(fā)票3w,21年3月需要付出這筆款了,請問賬務(wù)處理怎么做呢?當(dāng)時拿到票未作任何處理。

2021-03-30 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-30 11:54

您好,可以計入當(dāng)期收益

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快賬用戶9760 追問 2021-03-30 12:00

正常做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-30 12:05

您好,金額不大,可以正常做賬的

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您好,可以計入當(dāng)期收益
2021-03-30
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月分?jǐn)傎M(fèi)用,收到發(fā)票附在憑證后: 借:管理費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:預(yù)付賬款
2021-12-01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬的金額。
2023-05-15
您好 請問稅金大概多少金額
2021-03-24
你好;? 之前9月收到款你怎么做賬的; 我看看借貸方;現(xiàn)在才好判斷跨年怎么紅沖分錄。??
2024-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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