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我們是民辦非企業(yè)。小規(guī)模小微企業(yè)。收到一筆10萬(wàn)的捐贈(zèng)收入。本季度培訓(xùn)收入普票25萬(wàn)。那么增值稅是按25+10,超30萬(wàn),繳納增值稅?還是按25萬(wàn),不超30萬(wàn),不繳納增值稅?只是10萬(wàn)到時(shí)要算所得稅?

2023-10-12 11:56
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-12 11:57

是按25萬(wàn)申報(bào)增值稅

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是按25萬(wàn)申報(bào)增值稅
2023-10-12
是的,就是那樣理解的
2025-03-25
你好只要開(kāi)票總額超30萬(wàn)就要就全部專(zhuān)普票一并繳納
2025-02-14
你好,19年一月份開(kāi)始季度30萬(wàn),或者是月銷(xiāo)售額10萬(wàn),免增值稅。
2020-12-26
你好,企業(yè)所得稅,是按利潤(rùn)計(jì)算,而不是按收入。 發(fā)票不含稅金額是10萬(wàn),稅額是0.1萬(wàn),而不是1萬(wàn) 那利潤(rùn)表的收入是10萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入是0.1萬(wàn),然后根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅?
2024-12-28
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