你好,你是按照收入核定的嗎?
核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)現(xiàn)在盈利25萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)不繳納增值稅,現(xiàn)在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要繳納多少?核定征收率是10%
老師,核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)一年或一季度超過(guò)多少,稅務(wù)局就不允許核定征收個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得了
核定征收的個(gè)體,核定了一個(gè)季度300萬(wàn)的發(fā)票,是不是不超過(guò)就不要繳納經(jīng)營(yíng)所得稅呀
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),全年收入240萬(wàn),核定征收率10%,應(yīng)繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得多少錢(qián)
老師我個(gè)體的話(huà) 季不超30萬(wàn)不交增值稅 那我核定征收 每月核的是20000 那我超過(guò)20000的話(huà) 現(xiàn)在需要繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
企業(yè)是核定征收,我不懂你的意思
現(xiàn)在開(kāi)出去的發(fā)票是25萬(wàn),新成立的企業(yè)也沒(méi)有費(fèi)用
因?yàn)橛邪凑帐杖牖蛘叱杀竞硕?,這個(gè)是不同的,稅務(wù)應(yīng)該給您核定單的 如果是按照收入核定,個(gè)稅:25*10%=25000*5%
用這個(gè)25000去找稅率是嗎
是按照個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的稅率表核定的