不可以了,已經(jīng)跨期了,需要按44萬(wàn)交稅
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷(xiāo)售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開(kāi)票額,這季度開(kāi)票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
老師小規(guī)模上個(gè)季度開(kāi)的票超過(guò)30萬(wàn)了交了增值稅了,這個(gè)季度開(kāi)了專(zhuān)票與普票未超過(guò)三十萬(wàn),但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
小規(guī)模這一個(gè)季度超過(guò)了30萬(wàn),超出一點(diǎn)點(diǎn),可以現(xiàn)在紅沖發(fā)票嗎?能不交稅嗎,有什么補(bǔ)救方法好一點(diǎn)
老師:小規(guī)模上個(gè)季度開(kāi)44萬(wàn)的票,超過(guò)了30萬(wàn),如果現(xiàn)在為了不交稅沖紅十多萬(wàn)票,還可以沖嗎?這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
通過(guò)中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒(méi)有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專(zhuān)票開(kāi)來(lái)了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開(kāi)了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司那些費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)。后期開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
無(wú)票收入的記賬憑證怎么寫(xiě)?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費(fèi)用發(fā)票5000元,讓會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo),會(huì)計(jì)同意調(diào)了。這個(gè)費(fèi)用去年也沒(méi)有計(jì)提,為啥還能調(diào)?
我咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個(gè)季度做一次收入,怎么做呀,半年一開(kāi)票一付款
出口退稅(退運(yùn))。報(bào)關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報(bào),如何操作
如果沖紅了有什么稅收方面的危險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有危險(xiǎn),只是上季度仍然要交稅