同學(xué)你好 ?不是季度不超45萬(wàn)普票免稅的嗎
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
小規(guī)模納稅人,一季度專票不含稅開具10萬(wàn),一個(gè)點(diǎn),但是普票部分因?yàn)榧t沖了,普票部分價(jià)稅都是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么報(bào)稅啊,專普票加在一起是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的
你好,我是小規(guī)模納稅人,一季度45萬(wàn)以內(nèi)免稅,10-12月份這個(gè)季度還沒(méi)上報(bào)匯總,發(fā)現(xiàn)總額超出了45萬(wàn),我可以一月份沖紅12月底的某張發(fā)票嗎?這樣季度就沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),就可以不交稅了,這樣可以的嘛?
老師我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃行業(yè),小規(guī)模納稅人人,增值稅是5個(gè)點(diǎn)的納稅人,一季度開票超過(guò)了30萬(wàn),現(xiàn)在是按超出部分繳納稅,還是全額按5個(gè)點(diǎn)交
小規(guī)模這一個(gè)季度超過(guò)了30萬(wàn),超出一點(diǎn)點(diǎn),可以現(xiàn)在紅沖發(fā)票嗎?能不交稅嗎,有什么補(bǔ)救方法好一點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
那是21年的政策,現(xiàn)場(chǎng)是30萬(wàn)了呀
同學(xué)你好 是的 季度不超三十萬(wàn)免稅 這個(gè)不能紅沖了 現(xiàn)在紅沖晚了